你好 現(xiàn)在是的 。 你抵扣不了的 。 你們紅沖部分是因?yàn)闃I(yè)務(wù)取消還是因?yàn)槭裁丛?/p>
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開(kāi)具外經(jīng)證的時(shí)候報(bào)驗(yàn)地選錯(cuò)了,當(dāng)月稅款交了,發(fā)票開(kāi)了。并且在五月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報(bào)驗(yàn)地錯(cuò)誤,因此開(kāi)具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請(qǐng)問(wèn)我可以直接去退回那筆繳納錯(cuò)誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報(bào),不需要重新沖紅開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)槲疑陥?bào)9月報(bào)表的時(shí)候不會(huì)抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開(kāi)具的發(fā)票沖紅與否也與錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地沒(méi)有多大關(guān)系,所以只需要錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地退稅就可以了,這樣對(duì)嗎
老師好,我們公司機(jī)構(gòu)所在地是廣州,勞務(wù)發(fā)生地在佛山,我方取得聯(lián)合體方在2016.4.30之前開(kāi)具的營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,但沒(méi)有在2016.6.30前去抵扣,導(dǎo)致現(xiàn)在抵扣不了,可以申請(qǐng)將這部分發(fā)票沖紅,重新開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
老師,免交增值稅公司開(kāi)的是免稅普通發(fā)票,不能開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,也不能抵扣?,F(xiàn)在公司拓展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,但是新增的這個(gè)主營(yíng)項(xiàng)目不是免交增值稅的項(xiàng)目,對(duì)方需要我們開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票給他們。這樣可以申請(qǐng)專(zhuān)用發(fā)票嗎?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致連免稅得那個(gè)營(yíng)業(yè)收入也變成要交稅了???
我們公司之前收到一張發(fā)票,因?yàn)槭琴?gòu)買(mǎi)飲料用作集體福利的,所以申報(bào)增值稅時(shí)做了勾選抵扣和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理,后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,送回銷(xiāo)售方作廢了,現(xiàn)在收到了對(duì)方重新開(kāi)具的發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第20欄“紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”那里,又自動(dòng)填入了之前紅沖發(fā)票的稅額,但是之前沒(méi)有抵扣到這筆稅額,已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了,怎么處理
老師,您好,去年我們開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,在今年匯算清繳前對(duì)方?jīng)]付款,因?yàn)闆](méi)付款就沒(méi)付錢(qián)給工人導(dǎo)致沒(méi)有成本入賬,在匯算清繳時(shí)我們交了6千元的稅(由包工頭承擔(dān),但是我們公司墊付的),現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)未回款的部分不在支付,那我們這邊要把多開(kāi)的發(fā)票紅沖,在這個(gè)月紅沖,那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說(shuō)就不支付給我們,說(shuō)退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了,這樣合理嗎
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中銀行手續(xù)費(fèi)用填一行
老師,對(duì)公付給員工出差補(bǔ)貼,付給個(gè)人了,沒(méi)有發(fā)票,怎么平呢
我們公司跟個(gè)體工商戶(hù)簽的合同,對(duì)方發(fā)票也開(kāi)的個(gè)體工商戶(hù)的公司名字,錢(qián)能不能打給個(gè)體戶(hù)的個(gè)人?
您好老師,我們有一家公司,從22年注冊(cè)至今一直未經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)全部是0,而且也沒(méi)有做海關(guān)備案,應(yīng)該只是有一個(gè)海關(guān)登記,現(xiàn)在做工商年報(bào),有一個(gè)模塊是“海關(guān)企業(yè)”這些信息我們都沒(méi)有也沒(méi)辦法跳過(guò),我們?cè)撛趺刺幚?/p>
老師您好,我接手一家食品加工個(gè)體戶(hù),錄入期初是按照前會(huì)計(jì)科目余額表錄入的,應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是按照他的科目余額表明細(xì)錄的呀,那我怎么錄完之后是11710.83呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整呀
老師請(qǐng)問(wèn) 我家有些固定資產(chǎn)之前未入賬,現(xiàn)在進(jìn)行評(píng)估后想入賬,房產(chǎn)所屬權(quán)不是我們家,但是現(xiàn)在歸我們使用。應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,需要繳納什么稅費(fèi)?
老師,付款申請(qǐng)單小寫(xiě)那個(gè)格子里面帶不帶¥這個(gè)符號(hào)?
幾十萬(wàn)的長(zhǎng)期待攤草坪費(fèi)用現(xiàn)金流量入哪類(lèi)?企業(yè)自己的土地
公司在1月份對(duì)公付款2萬(wàn)元,但是對(duì)方更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照,5月份再開(kāi)發(fā)票可以用新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照開(kāi)這筆款項(xiàng)嗎?
自然人股權(quán)變更,申報(bào)個(gè)稅,股權(quán)原值怎么填?
沖紅是想重新開(kāi)具增值稅發(fā)票進(jìn)行抵扣,意思我這種情況是無(wú)法沖紅當(dāng)時(shí)那種營(yíng)業(yè)稅發(fā)票的是嗎?
你好? ? ? 因?yàn)楝F(xiàn)在營(yíng)改增了。 你要紅沖的話(huà) 建議還是要先咨詢(xún)下稅務(wù)局那邊怎么來(lái)紅沖。 你系統(tǒng)可能是操作不了的? ?