你好,要做賬,計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,不用提交抵扣
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票一直沒(méi)做賬務(wù)處理,我想問(wèn)下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師,我們是建設(shè)公司,7月份收到的材料專(zhuān)票,沒(méi)有抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在做7月份的賬,需要把這些發(fā)票入賬嗎?如果7月份入賬,到九月份再做認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎么做這些會(huì)計(jì)分錄
老師好!我10月份收到的專(zhuān)票,10月份不需要抵扣,想下個(gè)月再抵。那這些專(zhuān)票既不用提交抵扣,也不要入賬對(duì)嗎?
你好,請(qǐng)教一下,今天老板拿來(lái)了18年11月份的專(zhuān)票三個(gè),我查了一下之前也么有抵扣,現(xiàn)在也抵扣不了,那現(xiàn)在這張票不抵扣能入成本嗎?這要怎么處理呢
老師,我公司2月收到專(zhuān)票太多,想之后月份入賬抵扣,先不做任何處理。需要抵成本和進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候再處理,這樣可以么?
公司在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售產(chǎn)品A,A是由從韓國(guó)購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)半成品和國(guó)內(nèi)自己生產(chǎn)出來(lái)半成品結(jié)合成A產(chǎn)品一起賣(mài)給客戶(hù),韓國(guó)采購(gòu)進(jìn)來(lái)時(shí)是4個(gè)件,相當(dāng)于一個(gè)機(jī)身和2個(gè)機(jī)頭1個(gè)氣配箱,國(guó)內(nèi)自己生產(chǎn)就是1個(gè)鼓風(fēng)機(jī)(占A銷(xiāo)售額百分之20)這5個(gè)件通過(guò)組裝成A產(chǎn)品,這種情況是屬于自己生產(chǎn)制造還是屬于一進(jìn)一出,外貿(mào)呢?
公司租的個(gè)人房屋作為職工宿舍,租房開(kāi)的寬帶費(fèi)發(fā)票抬頭為個(gè)人,寬帶費(fèi)公司可以稅前扣除嗎,如何才能合規(guī)入賬呢?
你好。一個(gè)輛車(chē),戶(hù)沒(méi)在我們公司,我們實(shí)際使用,現(xiàn)在出現(xiàn)了維修費(fèi),可以在我們公司報(bào)銷(xiāo)嗎
老師,這道題300箱怎么沒(méi)算進(jìn)去?
支付公司安裝共享盤(pán)服務(wù)器費(fèi)用:10000元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師好,我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,這兩天稅管員聯(lián)系我說(shuō)我們2024年報(bào)的企業(yè)所得稅成本大于收入,首次稅負(fù)率低于0.08%,讓我 2024年第四季度報(bào)無(wú)票,然后改一下收入,把稅錢(qián)補(bǔ)交一下,請(qǐng)問(wèn)我該怎么操作?
企業(yè)所得稅的繳納方式有幾種
土地增值稅企業(yè)賬面計(jì)提是按什么時(shí)間計(jì)提?按季度?
老師,做內(nèi)賬需要計(jì)提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是銷(xiāo)售的鴨掌,我們賣(mài)出去開(kāi)給客戶(hù)是免稅,供應(yīng)商給我們開(kāi)過(guò)來(lái)的票是9個(gè)點(diǎn),這個(gè)要怎么處理
好的,機(jī)票行程單可以做入賬憑證嗎?沒(méi)有發(fā)票
機(jī)票行程單可以做入賬憑證