通常是季度預(yù)繳,年度匯算清繳
應(yīng)納稅所得額有兩種計(jì)算方式,一種是直接法,一種是間接法,企業(yè)究竟用哪種計(jì)算方式,有什么規(guī)定嗎?另外兩種計(jì)算方式計(jì)算出來(lái)的的應(yīng)納稅所得額是否相等呢??
老師,企業(yè)所得稅有幾種核定方式?分別怎么計(jì)算?
填寫(xiě)全國(guó)稅收調(diào)查的表(信息表)時(shí)候。納稅人登記注冊(cè)類(lèi)型代碼是(私營(yíng)有限責(zé)任公司);是否為法人企業(yè)(獨(dú)立核算的非法人企業(yè))(為分公司);增值稅繳納方式代碼(獨(dú)立繳納增值稅的一般納稅人);那么企業(yè)所得稅繳納方式代碼是什么了 增值稅和企業(yè)所得稅是分公司自己繳納到企業(yè)所在地的稅務(wù)局中。 請(qǐng)問(wèn)上面幾個(gè)有選擇錯(cuò)誤嗎 那么企業(yè)所得稅繳納方式代碼是不是 作為分支機(jī)構(gòu)其企業(yè)所得稅由總機(jī)構(gòu)匯總繳納的納稅人(可是企業(yè)所得稅是分公司自己核算繳納的)
老師,圖片為什么21年計(jì)提費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,2022年沖減。按照?qǐng)D片的兩種方式進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,總體繳納的稅額來(lái)看,第一種處理方式對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是少繳納了企業(yè)所得稅呢?
一般納稅人,稅收調(diào)查-企業(yè)所得稅繳納方式代碼是填:企業(yè)所得稅繳納方式代碼嗎
老師,環(huán)境保護(hù)稅申報(bào),排放量是0.939噸,我在電子稅務(wù)的報(bào)表里,排放量這么填對(duì)嗎
@董老師,有實(shí)務(wù)需要請(qǐng)教的
稅務(wù)登記完能立即開(kāi)票嗎,會(huì)出預(yù)警嗎
老師 我現(xiàn)在要開(kāi)一個(gè)21萬(wàn)的發(fā)票,是不是開(kāi)不了?。?/p>
如果主播5000以下按照工資申報(bào)可以嗎?默認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系實(shí)則不簽任何合同,就是因?yàn)檫@樣方便,
我們公司回購(gòu)自身的股權(quán)后由自己的持股平臺(tái)(有限合伙企業(yè)),有限合伙企業(yè)持有主體公司股權(quán),但主體公司沒(méi)有持股有限合伙企業(yè)。如果只簽代持協(xié)議,不做工商變更,如何會(huì)計(jì)處理?稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來(lái)做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶(hù)是國(guó)外的公司,我們研發(fā)了平臺(tái),供客戶(hù)使用,付平臺(tái)使用費(fèi),我們給對(duì)方開(kāi)具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票的稅收分類(lèi)編碼對(duì)應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù),這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行退免稅備案就可以
請(qǐng)問(wèn)老師,公司注冊(cè)資金未實(shí)繳,兩個(gè)股東,分別認(rèn)繳40萬(wàn)、60萬(wàn),現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個(gè)事
預(yù)繳是提前交錢(qián)么?交多少?