你好, 借:管理費用(8-10月金額) 預(yù)付賬款 貸:銀行存款
老師,我10月份收到一張2020年8月份-12月份的辦公室租金發(fā)票,款項10月份已支付。我怎么入賬比較合理,小規(guī)模。
我們是小規(guī)模納稅人,10月份的時候付了一筆貨款 分錄為借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 我現(xiàn)在1月份收到了寄來的發(fā)票 發(fā)票的開票時間為12月8日,1月份我收到票該怎么做賬呢?
老師,您好; 我想問下,我們8月份預(yù)付8、9、10月的房租,我放入預(yù)付賬款。8、9月份已經(jīng)分?jǐn)偭朔孔?,計入管理費用。我10月份才收到發(fā)票,那我收到的發(fā)票要怎么做賬,也不能放預(yù)付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯了
老師小規(guī)模分公司,7月份開的免稅普票,8月份收到成本發(fā)票,9月份支付成本發(fā)票款項,我可以放到9月來做賬務(wù)處理嗎,把三個月的業(yè)務(wù)比較少放到九月份一個月里面做掉,結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)損益,繳納稅費
您好,老師,我們公司2022年12月份新辦的小規(guī)模,12月份開票 9萬元,老板給我代開了一張10萬的發(fā)票,這個我怎么做賬?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
老師,我們沒有設(shè)預(yù)付賬款,入應(yīng)付賬款可以嗎
你好,如果沒有這個科目,也是可以的