你好,個人是去稅務(wù)局給代開發(fā)票1%的,銷售貨物
老師好,公司從個人那里買了個三輪車,個人是去稅務(wù)局給代開發(fā)票,這個個人按啥項(xiàng)目征稅了?
老師好,個人去稅務(wù)局給公司開了工程款的發(fā)票,個稅是按核定征收,稅局已經(jīng)扣下了。 那個人在做個稅匯算清繳的時(shí)候,還用把這個代開的收入計(jì)入進(jìn)去嗎?
老師好,個人把車租給單位,簽訂了租車協(xié)議,個人去稅局代開發(fā)票,是按租賃服務(wù)開票嗎?稅率是多少?個人都需要交啥稅呢?
公司從個人那里買了一輛車,個人需要去稅局代開發(fā)票給我們嘛?都牽涉到哪些稅種
老師好,個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個納稅人是誰呢,實(shí)際上公司已經(jīng)給個人代扣代繳過個稅了
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
謝謝老師,只交一個增值稅嗎?
增值稅率是1%,城建稅7%,5%,1%,教育費(fèi)附加3%,地方教育附加2%? 個稅可能1%的
謝謝老師,如果稅率扣了1%的個稅,那么我們就不用代扣代繳個稅了吧?
不用代扣代繳個稅了
如果稅務(wù)局
加了個稅,不用代扣代繳個稅了