你好,2萬(wàn)元計(jì)入其他應(yīng)收款
請(qǐng)問(wèn)一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬(wàn) ,并且我們開(kāi)具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬(wàn)元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬(wàn)的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請(qǐng)問(wèn)一下這樣我怎么寫(xiě)分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬(wàn)元 貸:銀行存款 10萬(wàn)元 借:銀行存款1.2萬(wàn)元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬(wàn)元 這樣余額就是-8.8 萬(wàn)元了 請(qǐng)問(wèn)一下這樣處理正確嗎
請(qǐng)問(wèn)一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬(wàn) ,并且我們開(kāi)具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬(wàn)元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬(wàn)的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請(qǐng)問(wèn)一下這樣我怎么寫(xiě)分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬(wàn)元 貸:銀行存款 10萬(wàn)元 借:銀行存款1.2萬(wàn)元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬(wàn)元 這樣余額就是-8.8 萬(wàn)元了 請(qǐng)問(wèn)一下這樣處理正確嗎
請(qǐng)問(wèn)一下我是賣刷pos機(jī)的,然后刷了10萬(wàn)元,我要給總代開(kāi)10萬(wàn)元的發(fā)票,但由于沒(méi)刷到一定的額度,總代就扣壓了我們2萬(wàn)塊錢,公賬上只轉(zhuǎn)了8萬(wàn)元,那我賬面上會(huì)有2萬(wàn)元的差額,我這2萬(wàn)元要怎樣做賬
老師,現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,我們主辦會(huì)計(jì)說(shuō)7月到9月的賬是對(duì)上的,但后面我接過(guò)來(lái)做賬了,對(duì)不上,差了3萬(wàn)元,剛好這3萬(wàn)元對(duì)方給我們對(duì)賬的單子沒(méi)有借3萬(wàn)元備用金的記錄,后面幾個(gè)月份對(duì)方會(huì)單獨(dú)寫(xiě)出來(lái)王麗備用金多少,但我們主辦會(huì)計(jì)說(shuō)7月份沒(méi)有單獨(dú)寫(xiě)出來(lái),是后面才這樣分開(kāi)的,7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣,總數(shù)還是會(huì)一樣的嘛,但現(xiàn)在對(duì)方的余額跟我們做賬的余額差3萬(wàn)元,我們是代理記賬公司
您好,老師,我公司是做室內(nèi)設(shè)計(jì)的,最近簽了一個(gè)合同,合同總金額為10萬(wàn)塊錢,里面7萬(wàn)塊錢是代購(gòu)費(fèi),3萬(wàn)塊錢是設(shè)計(jì)費(fèi),客戶把10萬(wàn)塊錢轉(zhuǎn)到我的對(duì)公賬戶了,然后后期我給他代購(gòu)家具啥的,買家具的錢我用對(duì)公賬戶支付給家具公司,發(fā)票由家具公司直接來(lái)給客戶,我在中間只掙設(shè)計(jì)費(fèi)3萬(wàn),并且和客戶簽了代購(gòu)合同,請(qǐng)問(wèn)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,我在稅務(wù)上的收入是不是申報(bào)3萬(wàn)元,另外怎么做賬呢,就是我付款給家具公司的時(shí)候
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
掛在其他應(yīng)收款也不行呀,我這個(gè)款都收不回來(lái)了的
你不是說(shuō)的是扣押2萬(wàn)嗎
說(shuō)錯(cuò)了,這2萬(wàn)元算是我們公司的損失,收不回來(lái)了的
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以
那就借營(yíng)業(yè)外支出,貸,應(yīng)收賬款咯
是的就這樣處理就可以