你好,按照全額來繳納的。
請(qǐng)問小規(guī)模免稅界限,季度銷售不超過30萬免稅 ,超過的全額征稅還是超出部分征稅呢?為什么不超過30萬開出的專票依然要交稅呢?
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征雙附加稅的政策都有吧
老師,小規(guī)模納稅人免征增稅政策中月度銷售額不超過10萬,季度 銷售額不超過30萬中,問題1:銷售額是價(jià)稅合計(jì)數(shù)還是不含稅收入金額,問題2:月度銷售額不超過10萬,季度銷售額不超過30萬,是含10萬與30萬嗎?
老師,新的優(yōu)惠政策小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬,季度不超過30萬免稅,超過按照1%征收,那是超過30萬部分征收還是超過30萬全部征收呢
小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,那是全額減按1%征收增值稅,還是說30萬免稅,超過部分按1%征收?上海的
給人民解放軍軍事科學(xué)院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)2024年的個(gè)稅,出現(xiàn)了這種提示,我應(yīng)該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報(bào)了,但是我把專項(xiàng)附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是管理費(fèi)用 ,但是報(bào)表里沒有這筆,想今年做調(diào)整,請(qǐng)問怎么處理好?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按60%扣除嗎?我這個(gè)1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來這個(gè)數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個(gè)數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開13點(diǎn)專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開13點(diǎn)專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個(gè)人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個(gè)公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬,分解支付后剩余100萬。張100萬轉(zhuǎn)另一個(gè)也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問題嗎
企業(yè)是小微同時(shí)也是高新技術(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還可以填報(bào)嗎?
選項(xiàng)AB內(nèi)容不完整,能算對(duì)嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應(yīng)付款,有的用其他應(yīng)收款
比如季度40萬,那就是按照40萬金額繳納稅嗎
對(duì)的,是的,是這么理解,是這么做的。
老師,怎么跟老板說公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅呀
你好,你就跟他說產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移 這個(gè)需要繳納印花稅。
好的,老師保險(xiǎn)公司代交的車船稅,這個(gè)有發(fā)票嗎?可以稅前扣除嗎
發(fā)票在你的保險(xiǎn)發(fā)票里面有備注,可以稅前扣除的。
好的,這個(gè)車船稅是沒有發(fā)票的吧
沒有沒有沒有沒有沒有。