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老師,我公司月末提前開具發(fā)票,在稅法上已經(jīng)產生增值稅納稅義務,但貨物尚未發(fā)給客戶,款項也未收取,不符合會計準則確認收入,請問這個分錄怎么做?

2020-11-04 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-04 09:46

你好 借應收賬款 貸應交稅費?

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快賬用戶3546 追問 2020-11-04 09:57

那發(fā)票上的銷售額怎么入賬?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-04 10:01

你好 后面確認收入 借應收賬款 貸收入??

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你好 借應收賬款 貸應交稅費?
2020-11-04
您好,你還是覺得進貨發(fā)票先暫估入賬,你給你的客戶開票了就得確認收入。
2024-12-19
您好 借:應收賬款 11.3 貸:主營業(yè)務收入 10 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1.3 借:主營業(yè)務成本 7 貸:庫存商品 7 借:應收賬款-0.3-0.039=-0.339 貸:主營業(yè)務收入-10*0.03=-0.3 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)-0.3*0.13=-0.039
2023-11-02
你好,嚴格來講,是需要確認收入,申報未開票收入的
2024-03-19
你好 借:應收賬款 110 貸:庫存商品 110
2021-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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