你好 借應收賬款 貸應交稅費?
老師,我公司月末提前開具發(fā)票,在稅法上已經(jīng)產生增值稅納稅義務,但貨物尚未發(fā)給客戶,款項也未收取,不符合會計準則確認收入,請問這個分錄怎么做?
老師好,麻煩問一下,十日內向丙公司賒銷一批產品為110萬元,由于丙公司財務狀況不穩(wěn)定,收回款項存在較大的不確定性,不符合收入確認條件,假設未發(fā)生納稅義務,這個會計分錄怎么做合適
老師,我們公司是一般納稅人,代理公司給我們公司做賬時,把已收到但尚未開票的貨款計入“其他應付款”科目,而不是計入“預收賬款”說是計入預收賬款就當月要交增值稅,作為無票收入報稅.請問對嗎?還有把我們支付給供應商的貨款但沒有收到進項發(fā)票的計入“其他應收款”,而不是“預付賬款”,這種做法也是不準確的吧?
清華園食品有限公司2021年10月發(fā)生如下業(yè)務:(1)2021年10月10日公司為外單位代加工電腦桌500個,每個收取加工費80元,已加工完成。開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款為40000元,增值稅稅額5200元,款項己收到并存入銀行(2)2021年10月20日公司為外單位代加工電腦桌300個,每個收取加工費80元,己加工完成。發(fā)票尚未開具,款項己經(jīng)收到。2021年1I月5日,開具增值稅專用發(fā)票。(3)2021年10月25日銷售產品一批,開具增稅專用發(fā)票上注明的價款了000000元,增值稅稅額390000元,增值稅發(fā)票已經(jīng)開具,提貨單尚未交付對方,產品也未發(fā)貨。請應用所學知識分析以上業(yè)務,并進行會計核算處理。(會計分錄)
四、9月10日,向戊公司賒銷W產品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價款為2000萬元,增值稅稅額為260萬元,款項尚未收到,該批產品成本為1500萬元。由于戊公司財務狀況不穩(wěn)定,收回款項存在較大的不確定性,不符合收人確認條件。假定3個月后符合收入確認條件。五、10月15日,向丙公司賒銷W產品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價款為2000萬元,增值稅稅額為260萬元,款項尚未收到,該批產品成本為1500萬元。收入確認條件已經(jīng)滿足。10月20日,丙公司提出產品質量問題,給予10%銷售折讓,開出紅字專用發(fā)票。10月21日收到款項。編制相應會計分錄
個體戶轉為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對公賬號
合營企業(yè)是權益法還是成本法,是不是達到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團內兩個平級母公司相互劃轉持股比例相同的子公司股權會計處理怎么做,平價轉讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務招待費嗎?3.然后納稅調增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務怎么確認收入,會計分錄怎么做
那發(fā)票上的銷售額怎么入賬?
你好 后面確認收入 借應收賬款 貸收入??