您好, 1、納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅; 2、如果將折扣額另開發(fā)票,不論其在財務上如何處理,均不得從銷售額中減除折扣額。 不用進行納稅調整。
老師你好,對方開發(fā)票含折扣,發(fā)票上的折扣是要交稅的吧,如果把庫存商品用減去折扣后的金額入賬,折扣不另外做營業(yè)外收入,可不可以,納稅要調增嗎
老師,關于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現,那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現,則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現到折扣,但是銷售單價確實變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務風險? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數發(fā)票100元,再開一張負數發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務風險?
我們預收款可以確認現金折扣嗎?比如客戶預付款1800,我們按照2000元在系統(tǒng)上充值,我們后續(xù)實際提供的服務也是2000元的,差額作為財務費用-現金折扣。也就是說預收賬款2000元,財務費用-現金折扣200,后面確認收入2000元。這個是可以的嗎?現金折扣沒有發(fā)票,金額太大了不好吧?稅前扣除是不是必須要銷售合同或者其他憑證為依據?
納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅。僅在備注欄注明折扣額的,折扣額不得從銷售額中減除。企業(yè)所得稅方面,國稅總局關于企業(yè)所得稅收入若干問題的通知第三條,企業(yè)以“買一贈一”等方式組合銷售本企業(yè)商品的,不屬于捐贈,應將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分攤確主各項的銷售收入。因此,企業(yè)在開具發(fā)票時,應將出售和贈送商品開具在同一張發(fā)票上,并將銷售額與折扣額分行開票,老師企業(yè)所得稅方面怎么算沒看懂
比如收到采購發(fā)票票面金額為100萬(入庫清單110萬,票折10萬),賬務處理是: 借:應付賬款-暫估 973451.33 應交稅費應交增值稅進項稅 115044.25 主營業(yè)務成本-折扣折讓 -88495.58 貸:應付賬款-已開票 1000000 后期采購說票折10萬其實是要退貨,不是折扣,調賬分錄: 借:主營業(yè)務成本-折扣折讓88495.58 借:應付賬款-暫估 -88495.58 這樣做對嗎?
老師好!股權轉讓中,受讓方為省外公司時,受讓方公司印花稅申報地區(qū):是選擇被投資公司經營地,還是選擇受讓方公司經營地呢? 舉例:上海金公司,注冊經營地在上海奉賢區(qū)。 自然人股東甲,將100%股份轉讓給杭州銀公司,杭州銀公司在杭州拱墅區(qū)。 那么,杭州銀公司,是在上海奉賢申報印花稅?還是在杭州拱墅區(qū)申報印花稅呢?
占股55%,轉讓股份30%,怎樣計算出30%的轉讓價格
老師,怎么在金蝶把多賬套的客戶資料導入在一個賬套里面
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費能做差旅費嗎
高新企業(yè),增值稅加計5%,造成企業(yè)進項稅額足夠,相對應存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個體戶怎么做帳報稅呢
公司現在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計劃部下達的工單嗎?但是5月份的下達工單都還沒開始做。還是說我按生產部5月生產什么產品我就核算什么產品的成本。而且我要找一個新工單核算是吧。4月已生產的產品未完工的然后5月接著生產的這種工單我就不核算了對吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產生的個稅及房產稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
對于采購方收到這種發(fā)票,不想把折扣做營業(yè)外收入,想通過降低產品可以嗎
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小程序這樣是不想回答了嗎??
您好,我在下班路上,您稍等。
您好,銷售額和折扣額在一張發(fā)票上,成本就是按折扣后的金額記賬的,不用做營業(yè)外收入。