同學(xué)你好 借,銀行存款40000 借,庫(kù)存現(xiàn)金50000 借,應(yīng)收賬款900 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000
老師,總收入是100000,包含已經(jīng)收到的現(xiàn)金50000銀行存款40000,應(yīng)收賬款900,還有100是銀行扣的手續(xù)費(fèi),這個(gè)怎么做賬?
收入做賬: 借:應(yīng)收賬款——順豐代收款 10萬(wàn) ——現(xiàn)金 2萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款 12萬(wàn) 借:銀行存款 8萬(wàn) 現(xiàn)金 1萬(wàn) 銷售費(fèi)用——順豐運(yùn)費(fèi) 1萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用——順豐手續(xù)費(fèi) 1萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款——順豐代收 10萬(wàn) ——現(xiàn)金 2萬(wàn) 實(shí)際收到的銀行存款包含已經(jīng)扣除的管理費(fèi)1萬(wàn),這個(gè)管理費(fèi)應(yīng)該如何做賬?
老師,我們是超市,每天直接到賬的錢是已經(jīng)被銀行扣了手續(xù)費(fèi)的了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫,借,銀行存款10000,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10100,對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,就是我們是那種掃描到賬的但是是第二天才到賬的,就是月底的最后一天這個(gè)做成應(yīng)收賬款,那其中要扣除的手續(xù)費(fèi)怎么做,我掛的應(yīng)收是含手續(xù)費(fèi)的,那我確認(rèn)收入的時(shí)候哪樣做,借銀行存款,應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其中應(yīng)收賬款了包括了手續(xù)費(fèi)的錢,那我要怎么體現(xiàn)
公司用收錢吧收到的款,算現(xiàn)金還是銀行存款? 平時(shí)提現(xiàn)到公戶是有手續(xù)費(fèi)的,應(yīng)怎么做賬?
老師好,我想問(wèn)一下去年三季度填錯(cuò)一個(gè)數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個(gè)體戶 上個(gè)月開(kāi)了8萬(wàn)的發(fā)票 過(guò)幾天還需要開(kāi)7萬(wàn)的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊(cè)資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問(wèn)下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時(shí)沒(méi)收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時(shí)候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買固定資產(chǎn),發(fā)票暫時(shí)還沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),上面可以先暫估嗎?借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票了再?zèng)_紅可以嗎?
老師,企稅年報(bào)有退稅情況, 為了不退稅,我應(yīng)該做點(diǎn)什么調(diào)增加一下,我不知道調(diào)增哪個(gè),能指點(diǎn)一下我嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)固定資產(chǎn)折舊還有賬面價(jià)值,年報(bào)的時(shí)候要填寫固定資產(chǎn)那張表嗎
7月份拿到非全日制畢業(yè)證書(shū),可以報(bào)考中級(jí)嗎?
我的二個(gè)日本公司需要做賬
假設(shè)企業(yè)當(dāng)期開(kāi)了1000萬(wàn),但是進(jìn)項(xiàng)票只有300萬(wàn) 剩下的次月成本會(huì)陸續(xù)進(jìn)來(lái) 可以先計(jì)提一部分成本嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候是不是再做借本年利潤(rùn)100,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用100
同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候是不是再做借本年利潤(rùn)100,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用100——是的;