這個(gè)是按照經(jīng)營所得的個(gè)稅稅率表
老師這個(gè)第4問的4000是怎么算出來的?還有第5問的這些數(shù),我怎么在題里找不到依據(jù)呢?
老師 問下個(gè)個(gè)稅的稅收依據(jù)這里是怎么得出的呢?算下來是5%
老師~個(gè)人所得稅的計(jì)稅依據(jù)是怎么算出來?
老師您好!我想問下這個(gè)個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)54000是怎么來的?這個(gè)8175是怎么計(jì)算的?
老師您好,我想問一下個(gè)人經(jīng)營所得的計(jì)算公式是什么?計(jì)稅依據(jù)怎么算出來的?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
意思是不含稅價(jià)*對應(yīng)的個(gè)稅稅率 這里是5%,得出的稅收依據(jù),后面再乘以5%?
這個(gè)計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該就是填列收入乘以征收率的金額,不是直接填收入的
老師這是為啥呢 我就是不懂這里
你的計(jì)稅依據(jù)是算繳納稅費(fèi)的依據(jù),是應(yīng)納稅所得額 你是核定征收吧,
是我個(gè)人代開的那里的
你沒有成本的話,你的利潤就是這個(gè)金額啊
我不明白的是為什么要乘以5%呀
經(jīng)營所得的稅率就是5%啊
老師 這不是已經(jīng)超30000了嘛
你不是只有4950.5的計(jì)稅依據(jù)嗎
老師 我說的是 4950.5的那個(gè) 不是99009.5乘以5%算出的嘛 我不明白的是為啥這里要乘以5%
這個(gè)是你核定的征收率啊 收入*5%才是應(yīng)納稅所得額 個(gè)稅=應(yīng)納稅所得額*稅率
額 個(gè)人代開都是這個(gè)征收率嘛?
這個(gè)是看稅務(wù)局核定的