給你具體干的什么工作
老師您好,請(qǐng)問(wèn),我公司是小規(guī)模納稅人工程施工企業(yè),現(xiàn)有一項(xiàng)目是暖氣官網(wǎng)改造工程,施工的個(gè)人給我公司開的發(fā)票是維修費(fèi),這個(gè)發(fā)票可以用嗎?
老師您好,我家是工程管理服務(wù)有限公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照有工程維修維護(hù),我家是小規(guī)模納稅人請(qǐng)問(wèn)可以開具專票嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一般納稅人,我公司施工的項(xiàng)目,買的材料對(duì)方給我公司開的專票,備注欄沒有寫工程名稱和工程地點(diǎn),可以用嗎?
公司小規(guī)模企業(yè),搞了個(gè)綠化項(xiàng)目,付施工單位款60萬(wàn),但施工單位開發(fā)票*建筑服務(wù)*工程服務(wù),項(xiàng)目對(duì)嗎?另外給我公司開的增值稅專用發(fā)票可以嗎?
公司小規(guī)模企業(yè),搞了個(gè)綠化項(xiàng)目,付施工單位款60萬(wàn),但施工單位開發(fā)票*建筑服務(wù)*工程服務(wù),項(xiàng)目對(duì)嗎?另外給我公司開的增值稅專用發(fā)票可以嗎
老師:請(qǐng)問(wèn),環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個(gè)開票的話,大類屬于什么下面啊?
老板個(gè)人吃飯消費(fèi)以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個(gè)票和公司沒啥聯(lián)系是他個(gè)人消費(fèi),這個(gè)票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬(wàn)的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來(lái),需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對(duì)24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤(rùn)表會(huì)被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤(rùn)增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤(rùn)表做,會(huì)多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過(guò)了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅報(bào)表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個(gè)表?
他是暖氣官網(wǎng)改造人工費(fèi)
那應(yīng)該讓他開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
現(xiàn)在已經(jīng)開的是維修費(fèi)了,現(xiàn)在可以用嗎
這個(gè)最好是退票重開
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)打五星好評(píng)