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老師好 這題目, 第一問:應(yīng)扣繳的企業(yè)所得稅,為什么要*20%

老師好
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2020-11-03 05:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-03 08:17

同學(xué)你好 境外企業(yè)非居民企業(yè)獲得的技術(shù)服務(wù)費 預(yù)提所得稅適用的稅率是20%

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同學(xué)你好 境外企業(yè)非居民企業(yè)獲得的技術(shù)服務(wù)費 預(yù)提所得稅適用的稅率是20%
2020-11-03
您好!這筆是要視同銷售,要確認(rèn)收入,應(yīng)該是加上這筆呀,10%稅率是不是這家企業(yè)是小微企業(yè)?
2022-03-15
您好,以前年度確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),現(xiàn)在確認(rèn)了金額,企業(yè)所得稅可以扣除,沖回計提的遞延所得稅資產(chǎn)
2022-11-09
同學(xué)你好,第二題勞務(wù)報酬40000,已經(jīng)超過20000,在50000之間,按照題目要求,稅率是應(yīng)該是百分之30。第四題算出來多了一個零,麻煩你再算一下看看,謝謝。
2022-10-07
你好,第三季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額=1569345.61*4%*所得稅稅率—1853.96
2021-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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