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老師,我想問下我們有一張進項發(fā)票其中一個產(chǎn)品退貨了,對方針對這張發(fā)票里的這個產(chǎn)品開了紅字發(fā)票,增值稅認證系統(tǒng)里這張進項發(fā)票就沒有了,那這張發(fā)票的其他稅額還能進項抵扣嗎

2020-11-02 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-02 11:01

這個需要對方重新剩下也開紅字,之后重新對沒有退貨開藍字發(fā)票才可以

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快賬用戶2900 追問 2020-11-02 11:03

啊,老師不是只對退貨的那個產(chǎn)品開紅字發(fā)票就可以嗎,需要全部重開嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-02 11:07

那是沒有認證,這個對方先開紅字,那這個后面都不會出現(xiàn)了,勾選平臺,原則是需要你這邊全部先認證,你對退貨部分開紅字信息表,之后對方開紅字發(fā)票這樣才可以,部分開紅字

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快賬用戶2900 追問 2020-11-02 11:17

那認證了的是不是只開實際退貨的那部分就可以呢

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齊紅老師 解答 2020-11-02 11:21

是的,是的,是的 ,是的

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快賬用戶2900 追問 2020-11-02 13:11

那老師那張進項發(fā)票我們沒認證,10月份只開了退貨部分紅字,我們只能11月份讓對方開剩余的紅字,再重新開藍子了對嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-02 13:16

是的,只能這樣,你們沒有認證,這個對方部分開紅字之前藍字認證不了,那個系統(tǒng)不會出來了

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快賬用戶2900 追問 2020-11-02 14:24

那老師我們10月報稅時進項稅額轉(zhuǎn)出是不是填寫10月份開了紅字發(fā)票那部分稅額呢

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齊紅老師 解答 2020-11-02 14:27

你之前抵扣嗎,抵扣才進項稅額轉(zhuǎn)出 ,開紅字信息表成功次月申報填寫附表2 這個20欄進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2900 追問 2020-11-02 14:28

我之前沒有認證抵扣,但是對方給我開了部分退貨的呢,那我報稅時不體現(xiàn)嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-02 14:35

不體現(xiàn),不需要填寫,這個,你之前都沒有認證,這個現(xiàn)在不需要體現(xiàn)

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快賬用戶2900 追問 2020-11-02 14:39

那老師11月份她會把剩余部分再開出紅字來,再把沒退貨的開出藍子來,我們是不是就把退貨那部分稅額沖減進項稅額就好了是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-02 14:45

你這個之前那個不是沒有認證嗎,這個也不需要沖,后面藍字發(fā)票重新認證,這個按這個做就可以,之前那個沒有辦法認證,你退回給對方之前發(fā)票,復(fù)印件你留著,要是這個都全部做進項稅額,賬上是需要沖掉一筆退貨的,科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉

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這個需要對方重新剩下也開紅字,之后重新對沒有退貨開藍字發(fā)票才可以
2020-11-02
不能抵扣的了,你不是已經(jīng)選擇未抵扣嗎?
2022-06-26
你好,就是開錯的那張發(fā)票,你勾選不了了嗎?
2023-11-28
你好,可以正常認證的,然后形成留抵稅額也是正常的。
2024-06-28
您好 您已經(jīng)認證抵扣了錯的發(fā)票不要退回
2020-12-07
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