這個需要對方重新剩下也開紅字,之后重新對沒有退貨開藍字發(fā)票才可以
老師好!之前有一張進項發(fā)票,我們已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對方開了紅字,我們報稅的時候也做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
老師,我想問下我們有一張進項發(fā)票其中一個產(chǎn)品退貨了,對方針對這張發(fā)票里的這個產(chǎn)品開了紅字發(fā)票,增值稅認證系統(tǒng)里這張進項發(fā)票就沒有了,那這張發(fā)票的其他稅額還能進項抵扣嗎
我這邊有一張進項票,已經(jīng)跨月,金額開錯了,且我已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在他們要求退回,我是不是開一個紅字信息表給對方就行,這邊有進項稅額轉(zhuǎn)出就行,那張錯的發(fā)票要退回嗎
老師你好,請問不同月份的幾張專票,其中開的某個產(chǎn)品降價了(幾張發(fā)票都涉及這個產(chǎn)品),我們已經(jīng)抵扣進項了,現(xiàn)在要開紅字信息,那我能只開在一張紅字信息表上嗎?
老師,我是采購方,客戶開了發(fā)票,我們現(xiàn)在退了貨,我方申請了2張紅字發(fā)票,其中一張的進項稅已認證,另外一張進項稅沒有認證,供應(yīng)商寄給我的負數(shù)發(fā)票我怎么做分錄
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
啊,老師不是只對退貨的那個產(chǎn)品開紅字發(fā)票就可以嗎,需要全部重開嗎
那是沒有認證,這個對方先開紅字,那這個后面都不會出現(xiàn)了,勾選平臺,原則是需要你這邊全部先認證,你對退貨部分開紅字信息表,之后對方開紅字發(fā)票這樣才可以,部分開紅字
那認證了的是不是只開實際退貨的那部分就可以呢
是的,是的,是的 ,是的
那老師那張進項發(fā)票我們沒認證,10月份只開了退貨部分紅字,我們只能11月份讓對方開剩余的紅字,再重新開藍子了對嗎
是的,只能這樣,你們沒有認證,這個對方部分開紅字之前藍字認證不了,那個系統(tǒng)不會出來了
那老師我們10月報稅時進項稅額轉(zhuǎn)出是不是填寫10月份開了紅字發(fā)票那部分稅額呢
你之前抵扣嗎,抵扣才進項稅額轉(zhuǎn)出 ,開紅字信息表成功次月申報填寫附表2 這個20欄進項稅額轉(zhuǎn)出
我之前沒有認證抵扣,但是對方給我開了部分退貨的呢,那我報稅時不體現(xiàn)嗎
不體現(xiàn),不需要填寫,這個,你之前都沒有認證,這個現(xiàn)在不需要體現(xiàn)
那老師11月份她會把剩余部分再開出紅字來,再把沒退貨的開出藍子來,我們是不是就把退貨那部分稅額沖減進項稅額就好了是嗎
你這個之前那個不是沒有認證嗎,這個也不需要沖,后面藍字發(fā)票重新認證,這個按這個做就可以,之前那個沒有辦法認證,你退回給對方之前發(fā)票,復(fù)印件你留著,要是這個都全部做進項稅額,賬上是需要沖掉一筆退貨的,科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉