同學你好 是的,所得稅也免
老師,銷售自己種的南瓜除了免征增值稅,企業(yè)所得稅也免征嗎?
農業(yè)公司自己種植玉米再進行銷售的話屬于免征增值稅和企業(yè)所得稅的范圍對嗎?免征增值稅企業(yè)已備案,那么企業(yè)所得稅免征還需要備案嗎?免征增值稅企業(yè)在做無票收入時如何做分錄,企業(yè)所得稅申報時如何填列這個免征的?
老師自己養(yǎng)的家禽自銷是屬于農產品,免征增值稅,企業(yè)所得稅也是免征嗎老師。
老師 從事噴灌設備銷售 除了免征增值稅,所得稅免征嗎?
水果銷售,除了自產自銷免征增值稅,其他都需要繳納嗎?或者哪一種模式也是免征范圍
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調增,也是那個其他調增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤入成本還是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據市場變化存貨已計提了跌價準備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結轉了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務,需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
要去稅局備案嗎?
不用,留存資料備查就行了
留存資料是指哪些?
就是你們自己種植的證明