你好1. 是的 2. 農(nóng)業(yè)種植都是免稅的? ? 3; 不用備案了。 直接寫免稅收入即可??
公司目前擁有自己的茶山(連鎖企業(yè)),且種植茶葉并加工對外出售,目前打算申辦農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)?,F(xiàn)在碰到問題如下: 1.申辦免稅企業(yè)成功后,經(jīng)過本公司廠部精加工后的茶葉對外銷售,是否免征增值稅和企業(yè)所得稅? 2.若因本茶園產(chǎn)量不夠或品種問題需對外購進(jìn)毛茶自己廠部加工再對外銷售是否免增值稅和企業(yè)所得稅? 3.農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)核定免稅是否根據(jù)本公司茶園畝數(shù)核定產(chǎn)量?是否有規(guī)定一年不能超出該核定的產(chǎn)量,否則依法納稅? 4.水利基金 是否需要稅務(wù)機關(guān)核定增收? 學(xué)生在此請?zhí)撔慕汤蠋煟蠋熂?xì)心解答。感恩!
老師,我想咨詢下,我們農(nóng)業(yè)公司給客戶開苗木銷售發(fā)票,增值稅是免征的,那企業(yè)所得稅年度匯算時這部分收入需要交企稅嗎?
農(nóng)業(yè)公司自己種植玉米再進(jìn)行銷售的話屬于免征增值稅和企業(yè)所得稅的范圍對嗎?免征增值稅企業(yè)已備案,那么企業(yè)所得稅免征還需要備案嗎?免征增值稅企業(yè)在做無票收入時如何做分錄,企業(yè)所得稅申報時如何填列這個免征的?
老師您好 請問下我公司屬于農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)收購 淺加工銷售,是免征增值稅的 ,目前不涉及深加工,匯算清繳時免征企業(yè)所得稅嗎?如果免征的話要填什么優(yōu)惠事項呢?
農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷怎么申報增值稅和企業(yè)所得稅,需要自己在免稅那一欄填嗎?需不需要去稅務(wù)局做備案核定,開普票稅率是免稅還是1%。
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則沖去年的收入成本費用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會有什么影響,會導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
為能及時開具進(jìn)項發(fā)票導(dǎo)致上月稅費太高,有什么辦法補救嗎
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師 買的名酒如何是直接贈送客戶的 進(jìn)項可以抵扣嗎
老師你好后補成本票,幾年內(nèi)可以用?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
申報企業(yè)所得稅時填列免稅收入表是吧,那么收入如何做憑證呢?
你好; 是的。? 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入-免稅收入? ?
那企業(yè)如果有其他不免稅的收入是不是需要把免稅收入的成本剔除出去繳納所得稅
你好;? ?是的。? 記得一定分別核算? ?
填所得稅報表時是填列在不征稅收入還是減免所得稅額那一欄?
?你好;? ?是的。? 這個免稅收入欄次去;? 這個不屬于不征稅收入哈? ?
免稅收入需要填附表,我填在其他嗎?
沒有對應(yīng)欄次的 寫其他里面去;? ??