你好 是的,剛成立的沒有期初余額的。
老師我是今年一月份成立的企業(yè)那資產(chǎn)負(fù)債表期初余額這一年都不用填數(shù)嗎
就是說今年的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額那一欄都沒有數(shù)字嗎,
老師 我們公司是今年3月份成立的,資產(chǎn)負(fù)債表做了3月和4月的,那么4月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額應(yīng)該為0還是應(yīng)該把3月份的數(shù)據(jù)作為年初余額填寫進(jìn)去?
老師,今年新成立的企業(yè),資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額都是零嗎
你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額,和之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負(fù)數(shù)
小規(guī)模納稅人注銷的賬務(wù)處理
公司社保賬戶如何開通
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?老師,詳細(xì)一點
老師有沒有農(nóng)產(chǎn)品收購深加工再銷售的制造業(yè)實操課程。
老師,第四題的第一問,是不是應(yīng)當(dāng)實施函證,答案顯示此做法正確
就是中級會計精講課也聽了,然后復(fù)習(xí)了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復(fù)習(xí)完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時間內(nèi)在考試之前把這些東西全部給撿起來?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會計記賬有錯誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?還是不用調(diào)了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問,這個對么,這個事項未得到解決,是不是不能在關(guān)鍵審計事項說明,這個是影響意見的
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,開3%,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
那假設(shè)貨幣資金一欄一月份填100元,二月份發(fā)生200元,那么貨幣資金這一欄要填200還是3000
你好,二月的期末余額是300.
老師就是說資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)是填以前月份的累計數(shù)對嗎
你好 ,是的? 是這樣的。
老師那我科目余額表合計數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表余額不一樣是正常的嗎
你好 ,是的,是填的累計數(shù)據(jù)。
老師是這樣填所有表都是平的只是負(fù)債表上的余額和余額表的期末余額不一樣,差在利潤分配那里,比如余額表借貸都是100這里含本年利潤和未分配利潤了,但負(fù)債表里借貸都是80,這其中的20元差額就是未分配利潤,這種情況下2個表的數(shù)不一樣可以嗎
你好 是的 這個是正常的。
那就是說我填的80是沒錯的唄
你好 是的 是沒錯的。