你好, 借以前年度損益調(diào)整(或直接記入:利潤分配…未分配利潤) 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師,我們收到一張票,對方有問題,涉及到虛開,當(dāng)時記賬分錄是借:管理費(fèi)用。 貸其他應(yīng)付款。現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們調(diào)賬補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師,我們收到一張票,對方有問題,現(xiàn)在涉及到虛開,當(dāng)時記賬分錄是借:管理費(fèi)用。 貸其他應(yīng)付款。是今年的費(fèi)用,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們調(diào)賬補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,把憑證給他們看,因為現(xiàn)在小型微利企業(yè)不是可以年底一起繳納,我現(xiàn)在憑證該怎么做
老師,我們收到一張票,對方有問題,現(xiàn)在涉及到虛開,當(dāng)時記賬分錄是借:管理費(fèi)用。 貸其他應(yīng)付款。是今年的費(fèi)用。。。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫分錄調(diào)賬
老師好,公司在2018年的時候收到15萬普票,對方開了沒交稅,然后稅務(wù)局調(diào)查,讓我們補(bǔ)稅,原來做的憑證是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員,現(xiàn)在稅務(wù)局要求調(diào)整所得稅年度申報表,是填A(yù)105000中27行是與收入無關(guān)的支出的賬載金額,還是填30行的其他,賬載金額
請問老師,收到別的公司支付的電費(fèi)怎么做憑證,供電所給我們開的發(fā)票當(dāng)時做賬是借:制造費(fèi)用(因為車間用的),借:進(jìn)項稅額,貸:銀行存款。因為金額不大,是半年抄一次別的公司的電費(fèi),所以當(dāng)時每個月沒有記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在半年了收到了3600元,請問怎么做憑證
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計提嗎 為什么這道題C選項還是對的呢
匯算清繳時,長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價計入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價是3萬,實(shí)際支付貨款時只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報稅人員采集怎樣輸入
老師好~咨詢下,一家合伙企業(yè),投資一個項目公司。如果項目公司目前未上市,年度分紅給合伙企業(yè),合伙企業(yè)收到的分紅款,一般怎么界定款項性質(zhì),是股息紅利嗎?還是項目退出收益?
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因為是乙付的錢)
靈芝、天麻、藏紅花這些可以開成初級農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請問老師,我公司賣了一臺車開出的發(fā)票,做賬進(jìn)固定資產(chǎn)清理不能全部算作收入,匯算清繳的時候比對我申報的增值稅收入和系統(tǒng)里不都,就差這臺車的金額,我還怎么申報
老師,我說明了是今年的費(fèi)用啊
借本年利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)…企業(yè)所得稅
那我以前的分錄呢,紅沖嗎
是的,需要反方向沖減的