您好,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
老師,我們收到一張票,對(duì)方有問題,涉及到虛開,當(dāng)時(shí)記賬分錄是借:管理費(fèi)用。 貸其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在稅務(wù)局讓我們調(diào)賬補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師,我們收到一張票,對(duì)方有問題,現(xiàn)在涉及到虛開,當(dāng)時(shí)記賬分錄是借:管理費(fèi)用。 貸其他應(yīng)付款。是今年的費(fèi)用,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們調(diào)賬補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,把憑證給他們看,因?yàn)楝F(xiàn)在小型微利企業(yè)不是可以年底一起繳納,我現(xiàn)在憑證該怎么做
老師,我們收到一張票,對(duì)方有問題,現(xiàn)在涉及到虛開,當(dāng)時(shí)記賬分錄是借:管理費(fèi)用。 貸其他應(yīng)付款。是今年的費(fèi)用。。。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫分錄調(diào)賬
老師,比如一季度、二季度有張費(fèi)用票有問題,現(xiàn)在要到稅務(wù)局補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么調(diào)賬啊
老師,2020年收到一筆企業(yè)所得稅多繳退稅五萬,當(dāng)時(shí)記賬是借銀行存款五萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅五萬,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了分錄寫錯(cuò)要調(diào)整回來,請(qǐng)問分錄怎么做?涉及到以前年度損益調(diào)整科目對(duì)嗎?
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費(fèi)用差3萬元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請(qǐng)問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購置稅?請(qǐng)老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對(duì)賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請(qǐng)問輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉
老師,是今年的,我分錄要怎么修改
您好,那您就借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,
那我以前的帳怎么調(diào)呢,怎么調(diào)了交稅了
您好,不需要調(diào)賬,只要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅即可,原來管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)少交部分,本次補(bǔ)繳。視同沒有這個(gè)發(fā)票。
我不是應(yīng)該把以前的紅沖嗎
您好,可以不沖回,稅務(wù)關(guān)鍵看的是企業(yè)所得稅金額。是否沖回不影響,只要您補(bǔ)記所得稅費(fèi)用。
我覺得不沖的話,就不對(duì)了啊
這個(gè)稅費(fèi)哪來的呢
您好,一樣的,只要納稅調(diào)整即可。稅費(fèi)是您因?yàn)橛?jì)入管理費(fèi)用而少交的企業(yè)所得稅。
那我這個(gè)賬還是不對(duì)啊,當(dāng)時(shí)的其他應(yīng)付款,不用調(diào)嗎
您好,那您這個(gè)款是否需要支付,若您不需要支付,就紅字沖回,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。需要支付就不紅字沖回。