同學(xué)你好 可以先做費(fèi)用,后期收到發(fā)票了再附到憑證里,如果收不到匯算清繳時(shí)調(diào)整可以嗎?——可以的
老師好!費(fèi)用成本沒(méi)有收到發(fā)票就不能做費(fèi)用了嗎?可以先做費(fèi)用,后期收到發(fā)票了再附到憑證里,如果收不到匯算清繳時(shí)調(diào)整可以嗎?
沒(méi)有收到發(fā)票,但已經(jīng)做了費(fèi)用,能不能匯算清繳時(shí)再調(diào)整(已經(jīng)確認(rèn)收不到票)
老師 我們公司用的財(cái)務(wù)是小企業(yè)準(zhǔn)則,2022年有一筆費(fèi)用,沒(méi)有收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)做到了管理費(fèi)用里面,匯算清繳的時(shí)候也忘了 像這種情況在2023年調(diào)整可以嗎,2023年5月之后收到了發(fā)票
你好老師,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)企業(yè)所得稅,有沒(méi)收到發(fā)票的房租攤銷費(fèi)用,申報(bào)的時(shí)候都可以先正常扣除是嗎?后面如果還是沒(méi)有收到發(fā)票在年度匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整就可以是嗎,還需要調(diào)整什么呢
老師,2022年的時(shí)候賬上暫估了一筆費(fèi)用,在22年匯算清繳時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票做了納稅調(diào)增,23年收到了發(fā)票,賬上紅沖了22年暫估的費(fèi)用,將這筆金額做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里,做23年的匯算時(shí)不用調(diào)整吧?
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金400萬(wàn)元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(?。┤f(wàn)元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
老師,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是一個(gè)意思嗎?付給外賣平臺(tái)的推廣費(fèi)是廣告費(fèi)嗎
上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,這樣做對(duì)嗎?然后這個(gè)月扣繳了增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸銀行,這樣做那借方應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅不是不平了嗎
同學(xué)你好, 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是一個(gè)意思嗎?付給外賣平臺(tái)的推廣費(fèi)是廣告費(fèi)嗎——是計(jì)入廣宣費(fèi)的; 上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,這樣做對(duì)嗎?——這個(gè)分錄是不對(duì)的 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
是小規(guī)模不是一般納稅人老師
?同學(xué)你好,小規(guī)模是不需要轉(zhuǎn)入未交增值稅的;平時(shí)確認(rèn)收入增值稅在貸方,上交時(shí)在借方;
這樣啊,好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;
老師,在電子稅務(wù)局如果上傳了報(bào)表,回頭發(fā)現(xiàn)有筆賬不對(duì),反結(jié)帳回去更改可以嗎?跟上傳的報(bào)表不一致,但是年度最后一個(gè)月一致可以嗎
同學(xué)你好,需要更改申報(bào)表的;
申報(bào)期過(guò)了還能修改嗎?要去到大廳改還是系統(tǒng)改就行?
同學(xué)你好,需要去大廳修改;
老師前面說(shuō)的那個(gè)小規(guī)模增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn),但是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提到增值稅,?10月份申報(bào)的時(shí)候申報(bào)了5000多,現(xiàn)在扣繳了,賬不平,那要補(bǔ)提之前未提的增值稅嗎
同學(xué)你好 以前確認(rèn)收入的時(shí)候沒(méi)有確認(rèn)增值稅么,沒(méi)有做 借,銀行存款等 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 這個(gè)分錄么
確認(rèn)收入了,但是沒(méi)有確認(rèn)增值稅
同學(xué)你好,那是按價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)的收入? 如果是按價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)的 現(xiàn)在分錄 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 將稅款從收入中沖出來(lái);
是的按價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)收入了
同學(xué)你好, 如果是按價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)的 現(xiàn)在分錄 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 將稅款從收入中沖出來(lái);
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快