同學你好,如果開了帶稅率的發(fā)票;不作廢是相當于放棄免稅的;
小規(guī)模納稅人,酒店行業(yè)開了5的發(fā)票本來是免稅的。但是開了客人報銷了,現(xiàn)在不作廢會怎樣?
小規(guī)模納稅人服務行業(yè)(酒店)今年免稅,是不是不論銷售額是否月度超過10萬都不用繳納增值稅?現(xiàn)在本酒店可以開普票也可以開專票。是不是開給客人的專票對客人沒有抵扣作用?
老師,小規(guī)模納稅人賣牛本來是免稅的,但是21年開具了1%稅率的發(fā)票,并且繳稅6000,22年1月份開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票,現(xiàn)在怎么填寫小規(guī)模納稅人申報表
酒店行業(yè),小規(guī)模納稅人,普通發(fā)票應該開免稅發(fā)票,但是前臺開成3%稅率,也聯(lián)系不到客人!怎么辦,怎么處理?
老師,小規(guī)模納稅人,開發(fā)票本來是免稅的,我沒注意開了其中開了一張5%的稅率發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,跨年了怎么辦??申報增值稅,稅務系統(tǒng)是不用交稅
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
只有開了一張
是說以后都沒有免稅資格還是說單那一張是放棄了免稅的資格
同學你好,我們這邊應是以后不能免稅的;相當于企業(yè)放棄免稅;可以咨詢下主管稅務機關(guān)