你好,超出部分可以不開(kāi)票,以不開(kāi)票收入申報(bào),不然算偷稅漏稅
每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,按照扣掉個(gè)人部分之前申報(bào)的金額都是超過(guò)5000的,扣掉社保后實(shí)發(fā)工資沒(méi)超過(guò)5000 這種情況年度匯算清繳的時(shí)候不會(huì)產(chǎn)生稅收吧?
個(gè)體工商戶是定額征收,每月不超過(guò)10萬(wàn)就行,實(shí)際情況是,每月發(fā)票開(kāi)的沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn),但是實(shí)際收入超過(guò)10萬(wàn)了,超出的部分都沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,這種情況需要申報(bào)補(bǔ)繳嗎?不申報(bào)的話算不算偷稅啊
老師,個(gè)體開(kāi)超市的月銷售收入要300萬(wàn)左右,征稅方式是定額征收,定的是10萬(wàn),每月就按照10萬(wàn)開(kāi)票,不超這個(gè)數(shù)就行,收入大部分錢(qián)是走老板自己的卡,平時(shí)超市賣(mài)東西也沒(méi)有要開(kāi)發(fā)票的,特殊要求開(kāi)的才開(kāi)發(fā)票,那我的交稅方式是超出十萬(wàn)的,算完各項(xiàng)費(fèi)用,剩下的利潤(rùn)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅就可以嗎?還是要先把銷售收入的增值稅超過(guò)十萬(wàn)的部分補(bǔ)繳上,再算個(gè)稅啊
老師,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體工商戶核定征收是不是每個(gè)月按核定額或者按實(shí)際開(kāi)票金額報(bào)稅就行了呀?如果每月核對(duì)額是4萬(wàn),實(shí)際銷售收入是500萬(wàn),開(kāi)票金額15萬(wàn)以內(nèi)/月,對(duì)公戶收款超過(guò)4萬(wàn)的,按哪個(gè)金額申報(bào)呢?電子稅務(wù)網(wǎng)上每次打開(kāi)申報(bào)表,開(kāi)票金額自動(dòng)填寫(xiě)在申報(bào)表上了,是不是直接點(diǎn)申報(bào)就可以了,未開(kāi)票收入需要申報(bào)嗎?另外租賃收入要申報(bào)嗎?
個(gè)體戶是核定征收的然后每次開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)優(yōu)惠政策的季度30萬(wàn),系統(tǒng)核定的季度是10萬(wàn),雖然超了 但是沒(méi)有到繳費(fèi)的情況,我這邊能不更正報(bào)表嗎?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫(xiě)
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開(kāi)發(fā)票是個(gè)人開(kāi)的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫(xiě)24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒(méi)做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營(yíng)業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開(kāi)發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
老師,單位是超市,進(jìn)貨和售貨都是沒(méi)有票據(jù)的,單位所有的數(shù)據(jù)都是單據(jù)、收據(jù)這樣的證明,如果申報(bào)超出的收入申,那沒(méi)有票據(jù)的費(fèi)用是不是不可以抵扣,是要納稅調(diào)增嗎?這樣是不是增加了稅費(fèi)
進(jìn)貨也沒(méi)有發(fā)票嗎?售出有出庫(kù)單和進(jìn)帳單就行。
是的,進(jìn)貨也是沒(méi)有發(fā)票的
管理費(fèi)用里面的也沒(méi)有發(fā)票可以入賬做費(fèi)用嗎?
同學(xué)你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)沒(méi)有發(fā)票是不能入賬的,后期查到是需要補(bǔ)稅的