同學(xué),你好 不行,你要按實(shí)申報(bào)
老師,個(gè)體戶核定征收,一季度3萬,如果這個(gè)季度開了10萬,超出了核定征收的金額,這種要不要交稅呢,稅率是好多呢。但是小規(guī)模現(xiàn)在有優(yōu)惠政策,一季度是30萬不交稅,這個(gè)到底是依據(jù)哪個(gè)呢?
老師,我們公司是電商公司,每個(gè)月要開電子普票金額超過季度30萬的優(yōu)惠限制,老板想申請(qǐng)個(gè)體核定征收,個(gè)體是不是只要繳納個(gè)人所得稅中的經(jīng)營(yíng)所得就可以了。對(duì)普票的開票也有一個(gè)季度30萬的優(yōu)惠嗎?
核定征收的娛樂業(yè)個(gè)體工商戶,核定28000元每月,上個(gè)季度開票9萬元,超過了核定征收金額,請(qǐng)問下娛樂文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)應(yīng)該怎么申報(bào)?有優(yōu)惠政策 嗎?經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)是寫扣除支出部分嗎?
老師,問一下,個(gè)體戶,核定征收,核定額是35000,前兩個(gè)季度沒有開超30萬,可是第三季度開了40萬,這個(gè)要怎么算他家的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得啊。因?yàn)楝F(xiàn)在的普票免稅政策,老實(shí)講,他家第四季度也會(huì)開超的,我這個(gè)不會(huì)算也不會(huì)預(yù)估
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,政策上不是說月銷售額不超過10萬,一季度不超過30萬不是免稅嗎?為什么我們稅務(wù)專管員說我們的核定額度每月只有3萬,一個(gè)季度9萬,我們一個(gè)季度開了20多萬,超過太多了,變成了查賬征收呢?查賬征收說要我們交20%的個(gè)稅?政策上說的月銷售額10萬和專管員說的定額3萬有什么區(qū)別?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那工商那邊的公示年報(bào)的營(yíng)業(yè)收入也是跟發(fā)票是一致的對(duì)嗎
同學(xué),你好 是的,如果有無票收入需要包括的
工商的營(yíng)業(yè)收入是不含稅的嗎
同學(xué),你好 是不含稅的