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您好,上個月在做停車場收入的時候,不小心把銀行結(jié)息的金額一并錄入為收入,做了收入結(jié)轉(zhuǎn),少了財務(wù)費用。這個月做收入時要怎么調(diào)整上個月多結(jié)轉(zhuǎn)的收入和少錄入的財務(wù)費用呢?麻煩解答一下,非常感謝!

2020-10-30 18:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-30 18:40

借財務(wù)費用負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),增值稅多交了嗎?

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快賬用戶6161 追問 2020-10-30 18:44

增值稅沒有多交,是正確的,想問一下可不可以這個月做收入的時候,不去沖減收入,在做這個月收入的時候少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)息的差額,按下面兩筆做分錄可行嗎?1.借銀行存款 貸預(yù)收賬款 貸合同負(fù)債(上個月的結(jié)息金額)2.借合同負(fù)債 貸財務(wù)費用。

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齊紅老師 解答 2020-10-30 18:45

你好,可以這么做的。

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快賬用戶6161 追問 2020-10-30 18:47

好的非常感謝!

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齊紅老師 解答 2020-10-30 18:49

不用客氣的 工作愉快

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借財務(wù)費用負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),增值稅多交了嗎?
2020-10-30
您好,您好,您之前的做法應(yīng)該是正確的,是應(yīng)該做借方負(fù)數(shù),但是不論做哪一邊對您的報表都沒有影響,結(jié)果應(yīng)該是一樣的
2021-04-28
原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后計入營業(yè)外就行了
2021-09-26
您好,您的圖片的金額應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)。
2020-10-06
你好 借 本年利潤正數(shù) 貸:財務(wù)費用-手續(xù)費正數(shù) 借:財務(wù) 費用-利息收入 正數(shù) 貸:本年利潤 正數(shù)
2021-03-03
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