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老師,我這樣做這個(gè)分錄可以嗎?購(gòu)買(mǎi)原材料的 借:原材料 貸:預(yù)付款 貸應(yīng)付款。因?yàn)轭A(yù)付款不夠付所以要做入應(yīng)付款里邊。

2020-10-30 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-30 16:00

你好,不可以,有預(yù)付款的情況下,購(gòu)入材料貸方全額計(jì)入預(yù)付賬款。 而不需要一部分計(jì)入預(yù)付賬款,一部分計(jì)入應(yīng)付賬款的??

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快賬用戶2945 追問(wèn) 2020-10-30 16:01

但是預(yù)付款不夠付,

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:02

你好,我知道是預(yù)付款不夠付這種情形。 你全額計(jì)入預(yù)付賬款貸方,預(yù)付賬款期末余額貸方,也是應(yīng)付未付的意思啊

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快賬用戶2945 追問(wèn) 2020-10-30 16:04

那剩余的部分可以直接做貸現(xiàn)金嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:04

你好,用現(xiàn)金支付了嗎?

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快賬用戶2945 追問(wèn) 2020-10-30 16:05

是的,剩余部分用現(xiàn)金支付

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:06

你好,那貸方是可以做庫(kù)存現(xiàn)金的

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快賬用戶2945 追問(wèn) 2020-10-30 16:07

可以直接做一個(gè)憑證嗎?貸方做兩個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:07

你好,可以的,分錄是 借:原材料,貸:預(yù)付賬款,庫(kù)存現(xiàn)金??

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快賬用戶2945 追問(wèn) 2020-10-30 16:12

老師,那如果是先付款給供應(yīng)商后面才收到發(fā)票,那這筆款我不想入預(yù)付款,那還可以入什么科目?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:14

你好,還可以通過(guò)應(yīng)付賬款科目核算

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快賬用戶2945 追問(wèn) 2020-10-30 16:15

是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:18

你好,是的,沒(méi)有設(shè)置預(yù)付賬款科目的單位,預(yù)付款的時(shí)候是這樣做分錄。

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你好,不可以,有預(yù)付款的情況下,購(gòu)入材料貸方全額計(jì)入預(yù)付賬款。 而不需要一部分計(jì)入預(yù)付賬款,一部分計(jì)入應(yīng)付賬款的??
2020-10-30
您好 給您一個(gè)分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項(xiàng)和暫估入庫(kù)分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
你好,最好用一個(gè)往來(lái)科目地,你這樣查你們欠對(duì)方的還是對(duì)方欠你們的好查
2020-08-11
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣做就可以
2021-09-29
你好!第一種情況應(yīng)該是通過(guò)預(yù)付賬款科目核算。剩下的處理沒(méi)有問(wèn)題。不考慮進(jìn)項(xiàng)稅的話。
2020-09-16
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