同學(xué)你好 是你們公司的車嗎
我公司一般納稅人,員工把車開去做保養(yǎng),對方開具了一張勞務(wù)修理費的專用發(fā)票752塊錢,稅務(wù)抵扣系統(tǒng)有這張發(fā)票了,這發(fā)票可以抵扣嗎?怎么寫會計分錄?
老師,我們是一般納稅人給甲方開9%工程款發(fā)票,勞務(wù)分包方給我們開了3%勞務(wù)專票,我們?nèi)ネ獾仡A(yù)交的時候扣除分包款交的,那么這張勞務(wù)費專票取得的進項還可以認證抵扣嗎?
我公司是一般納稅人,從廠家那里購進一輛汽車,廠家給開的增值稅專用發(fā)票,我公司為了掛牌,就用自己的稅控盤給自己開了一張機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這輛車我公司自用,那這項業(yè)務(wù),是正規(guī)的流程嗎?專用發(fā)票可以抵扣嗎?
請問我公司是做室內(nèi)裝修工程的一般納稅人,接了一個工程把其中的一部分給了另外一家公司,開材料和勞務(wù)專用發(fā)票,這勞務(wù)的能抵扣增值稅嗎?
老師你好,我是一般納稅人,那對方公司是修車的,然后開一張進項發(fā)票給我,我沒抵扣,那現(xiàn)在他這個增值稅沒抵扣了稅額,那我這個分錄可以這樣寫嗎
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關(guān)聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
發(fā)票上沒有顯示車輛信息。
你們公司名下有車嗎
公司名下有的。
公司名下有車,但這個發(fā)票沒有顯示車輛信息,可以抵扣嘛?會計分錄怎么寫
那你直接做賬就行了,沒事 借管理費用-車輛使用費 借進項 貸銀行存款
好的 謝謝
滿意請給五星好評,謝謝