開(kāi)材料和勞務(wù)專(zhuān)用發(fā)票,這勞務(wù)的能抵扣增值稅。
老師,就是一個(gè)裝飾公司(小規(guī)模納稅人),幫一個(gè)建筑公司(一般納稅人)搞裝修,對(duì)方要求開(kāi)專(zhuān)票,把這次的工程款分2部分開(kāi),60%的裝修材料費(fèi),40%的人工勞務(wù)費(fèi),你說(shuō)這樣開(kāi)行嗎?
老師,我這有一個(gè)一般納稅人勞務(wù)派遣公司,平時(shí)取到有那種另外一個(gè)派遣公司開(kāi)給我們的勞務(wù)工資專(zhuān)用發(fā)票?勞務(wù)派遣公司能不能取到這種勞務(wù)工資專(zhuān)票抵扣增值稅的情況呀?
老師,我想問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,我想開(kāi)一個(gè)勞務(wù)費(fèi)給另外一家一般納稅人哦,可以嗎?稅率是多少?他給我們公司的工程提供了勞務(wù)單純的勞務(wù)
請(qǐng)問(wèn)我公司是做室內(nèi)裝修工程的一般納稅人,接了一個(gè)工程把其中的一部分給了另外一家公司,開(kāi)材料和勞務(wù)專(zhuān)用發(fā)票,這勞務(wù)的能抵扣增值稅嗎?
老師,我有個(gè)室內(nèi)裝修項(xiàng)目,對(duì)外開(kāi)票是建筑服務(wù)*工程服務(wù),開(kāi)始是自己買(mǎi)材料和勞務(wù)進(jìn)行裝修,做了一半,現(xiàn)在把剩下的全體打包給另一家裝修公司,對(duì)方(小規(guī)模)可以給我開(kāi)1%的裝修服務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?謝謝!
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
老師人力資源公司,一般納稅人,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表三還要填寫(xiě)嗎
對(duì)方也是一般納稅人,是開(kāi)6個(gè)點(diǎn)我直接抵扣嗎?
對(duì)方也是一般納稅人, 收到專(zhuān)票后直接勾選抵扣
好的,謝謝
不用謝。請(qǐng)五星好評(píng)。