你好同學(xué),未抵扣的記入待認(rèn)證進(jìn)項稅
A公司欠B公司3萬 今天B公司又借給A公司10萬,怎么從應(yīng)收 應(yīng)付抵扣賬款, 幫我詳細(xì)分錄下謝謝
老師好,就是我們收到一筆40幾萬的運費,本來客戶是說拿來抵之后的運費的,后來又說想拿20萬回去用,因為我們已經(jīng)開具了40幾萬的發(fā)票,那如果這20萬拿回去我可不可以先掛往來
我是小規(guī)模對方給我開專票可以用嗎
我們上個月匯給央企一筆投標(biāo)費用,對方只能開收據(jù)給我們,這個可以用嗎?還是一定要開發(fā)票?
老師,我們企業(yè)很多年前的營業(yè)稅1分錢一直掛賬,想處理一下應(yīng)該怎么處理?會計分錄怎么寫?
工資2萬,應(yīng)該怎么發(fā)放,個稅會怎么扣的
請問老師,我們公司第一次做酒店業(yè)務(wù),給他們做鋼結(jié)構(gòu)搭建,這個業(yè)務(wù)屬于建筑業(yè)務(wù)嗎?該怎么做?。?/p>
老師,查賬征收個體戶,賣茶葉能不能開專票,如果是個人的是不是只能開普票?
成本法下交易費用計入什么費用?權(quán)益法計入什么費用?
匯算清繳繳納企業(yè)所得稅要怎樣做賬!在4月繳費了。
是的,我3月份收了這張發(fā)票,但是我沒有抵扣,那我該怎么寫這分錄呢?
借,管理費用 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸,銀行存款
那我到時候抵扣的話呢,那又該怎么做,我的是現(xiàn)金支付的
借,應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項 貸,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
那我這個月如果我不抵扣我不做這分路,我下個月底扣我再做可以這樣子嗎?我可以先做這個借:應(yīng)付某某公司,貸:庫存現(xiàn)金
取得發(fā)票的話需要記入成本費用
圖1呢,就是我認(rèn)證之后要做的分錄圖2呢,我現(xiàn)在要做的分錄對嗎?
同學(xué),是沒有問題的
那到時候我做了,那個第一的那個分錄的話,到時候他這個期末余額的借方就會出現(xiàn)在本年累計發(fā)生額的貸方這里,對嗎?
同學(xué),這個沒有關(guān)系的
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué),希望幫到你