同學(xué)你好 借,固定資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款等
我們是一般納稅人公司,然后給別的公司代開了99500元的增值稅專用發(fā)票服務(wù)費(fèi),請問怎么記賬寫會(huì)計(jì)分錄?
你好,請問我們公司開進(jìn)來了增值稅專用發(fā)票,是一般納稅人,請問會(huì)計(jì)分錄要怎么做
請問一下我們公司是一般納稅人開進(jìn)來了修理修配勞務(wù)的專票,請問要怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好老師,我們是一般納稅人,新辦公司還沒有任何收入,老板跑業(yè)務(wù)開的住宿費(fèi)專用發(fā)票,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師你好,一般納稅人,開具軟件增值稅專用發(fā)票,增值稅即征即退,請問做賬時(shí)的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呢
24 年主營業(yè)務(wù)成本高應(yīng)該怎么辦?
鋁電池免消費(fèi)稅的政策是哪個(gè)
老師新成立的公司多久可以升為a級納稅人呀
老師,我開運(yùn)輸發(fā)票,車子是上的別人的戶,我收的錢,現(xiàn)在要開運(yùn)輸發(fā)票,可以以我的名義開嗎,還是要以戶主的名字開呢
老師,集團(tuán)公司報(bào)表合并怎么做
請問租賃房子,租賃雙方都要交什么稅
請問工商年報(bào)可以作廢嗎
請問下 這個(gè)清卡失敗是什么原因呢
老師,開紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎,還是直接紅字發(fā)票開具
老師,我想問一下掛靠項(xiàng)目,收款時(shí)對方以發(fā)工資的形式支付,公司寫收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書,和自己公司的項(xiàng)目,也是對方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個(gè)個(gè)稅是我們公司申報(bào)還是對方公司申報(bào)?
我能不能直接計(jì)到主營業(yè)務(wù)成本里面去
同學(xué)你好 這個(gè)不能直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本;
那如果抵扣了后面的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
同學(xué)你好 那如果抵扣了后面的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢——增值稅抵扣是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額;您說的后面的分錄是指;
就是,月末的會(huì)計(jì)分錄是平的嗎
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額月末是從貸方轉(zhuǎn)出,是平的;
是還要怎么轉(zhuǎn)出,還是只做上面那一步就可以了,
同學(xué)你好 上面是確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 期末 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅