同學(xué)你好 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項
我們是一般納稅人公司,然后給別的公司代開了99500元的增值稅專用發(fā)票服務(wù)費,請問怎么記賬寫會計分錄?
你好,請問我們公司開進(jìn)來了增值稅專用發(fā)票,是一般納稅人,請問會計分錄要怎么做
老師,給對方公司開了10000的發(fā)票,對方公司又開回了一千多的發(fā)票,怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人,開給他們專票,對方是一般納稅人,開回來普票,稅收類別都是現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費/信息技術(shù)服務(wù)費
老師,您好,請問對方公司開給我公司的咨詢服務(wù)費,增值稅專用發(fā)票,能夠抵扣增值稅嗎?我們是一般納稅人
2023.7.27,收到A公司服務(wù)費36510元 2023.7.27;充值支付寶 36510元 2023.7.28;收到A公司服務(wù)費21490元 2023.7.28;充值支付寶21490元 2023.8.1;A公司是一般納稅人要求專票,本公司是小規(guī)模,代開一張專票58000,支付寶充值錢轉(zhuǎn)給樂小活第三方公司,樂小活給本公司開了58000普票,請問會計分錄怎么寫??
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務(wù)費用手續(xù)費貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費就做1月
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當(dāng)月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
資產(chǎn)負(fù)債表期末余額小于年初余額,是虧損嗎?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務(wù)費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
個體戶的工商年報中的資金數(shù)額就是注冊資本嗎?
剛專管員通知小規(guī)模升一般,請問老師我這邊4月的賬按小規(guī)模剛做完,我這邊申請本期是不是5月報表6月報才按一般申報,7月報4月小規(guī)模和6月一般,然后選擇次月是不是就是6月認(rèn)定一般,7月報4-5月小規(guī)模,6月一般呢?申請當(dāng)期或者次月生效是自己可以決定還是必須按專管員的意思
老師,我司是一般納稅人收到稅控盤服務(wù)發(fā)票開專票,抵扣進(jìn)項稅額是按發(fā)票上面的稅額抵扣還是按發(fā)票價稅合計的金額抵扣
APP退稅一直在審核中正常嗎?
在什么情況下可以把服務(wù)費既做成成本又可以做成費用
同學(xué)你好 如果以提供服務(wù)為主,發(fā)生的服務(wù)費用是計入成本;如果不是,是計入費用;不能同時計入成本和費用;
我們老板讓我做成費用,再代開發(fā)票時向那個公司收取了6.75%的費用,剩下九萬多又分次給那個公司轉(zhuǎn)款回去,這樣怎么做
同學(xué)你好,您方開發(fā)票是需要確認(rèn)收入的,不是費用,不能做費用核算的;別人給我們開的發(fā)票,才能做費用的; 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項 給對方轉(zhuǎn)款 借,應(yīng)收賬款 貸,銀行存款 代開發(fā)票是不合規(guī)的呢;