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我們是一般納稅人公司,然后給別的公司代開了99500元的增值稅專用發(fā)票服務(wù)費,請問怎么記賬寫會計分錄?

2020-09-05 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-05 13:18

同學(xué)你好 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項

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快賬用戶8983 追問 2020-09-05 13:20

在什么情況下可以把服務(wù)費既做成成本又可以做成費用

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齊紅老師 解答 2020-09-05 13:24

同學(xué)你好 如果以提供服務(wù)為主,發(fā)生的服務(wù)費用是計入成本;如果不是,是計入費用;不能同時計入成本和費用;

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快賬用戶8983 追問 2020-09-05 13:28

我們老板讓我做成費用,再代開發(fā)票時向那個公司收取了6.75%的費用,剩下九萬多又分次給那個公司轉(zhuǎn)款回去,這樣怎么做

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齊紅老師 解答 2020-09-05 13:34

同學(xué)你好,您方開發(fā)票是需要確認(rèn)收入的,不是費用,不能做費用核算的;別人給我們開的發(fā)票,才能做費用的; 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項 給對方轉(zhuǎn)款 借,應(yīng)收賬款 貸,銀行存款 代開發(fā)票是不合規(guī)的呢;

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同學(xué)你好 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項
2020-09-05
您好, 記入職工教育經(jīng)費進(jìn)項稅額可以抵扣
2020-08-31
同學(xué)你好 借,固定資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,銀行存款等
2020-10-30
你好 借:主營業(yè)務(wù)成本等科目 55000 貸:銀行存款 20000 應(yīng)付賬款 35000
2020-12-19
你好? ? 你小規(guī)模的話 收到專票或者普票都是價稅合計來入賬的 。 借管理費用-信息服務(wù)費? 貸 銀行存款? 或應(yīng)付賬款??
2021-01-19
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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