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你好老師,我們是一般納稅人,新辦公司還沒有任何收入,老板跑業(yè)務(wù)開的住宿費(fèi)專用發(fā)票,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2022-03-23 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-23 13:00

你好 ;? ? 這個(gè)是計(jì)入? 管理費(fèi)用- 開辦費(fèi)-差旅費(fèi) 來核算? ?

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快賬用戶5154 追問 2022-03-23 13:02

老師不能抵扣嗎?

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快賬用戶5154 追問 2022-03-23 13:02

這是專用發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-03-23 13:09

你好 ;? 這個(gè)你是一般納稅人? 以后有稅可以抵扣的。 出差發(fā)生的可以抵扣的? ?

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快賬用戶5154 追問 2022-03-23 13:14

老師,借管理費(fèi)-開辦費(fèi)、借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-23 13:16

你好;? ? 是的。 就是這樣哈 。? ?

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你好 ;? ? 這個(gè)是計(jì)入? 管理費(fèi)用- 開辦費(fèi)-差旅費(fèi) 來核算? ?
2022-03-23
你好,記住業(yè)務(wù)招待費(fèi)的增值稅不得抵扣
2023-07-07
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-10-28
可以的,可以抵扣的。
2022-12-07
招待的專票是不可以抵扣的 開辦期沒有什么優(yōu)惠的
2020-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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