你好,同學(xué)。 借,營業(yè)外支出 貸,庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 視同銷售 稅法上的處理是 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品 借,營業(yè)外支出 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 (300%2B200-100)*25%
老師,自產(chǎn)產(chǎn)品用于公益性捐贈(zèng),調(diào)整視同銷售的收入和成本,調(diào)整的是會(huì)計(jì)利潤?還是應(yīng)納稅所得額?這個(gè)收入要做為計(jì)算廣宣費(fèi)的依據(jù)嗎?
老師自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)會(huì)計(jì)和稅法怎么處理?這題會(huì)計(jì)利潤和應(yīng)納稅所得額分別多少
老師您好!無形資產(chǎn)加計(jì)扣除不影響會(huì)計(jì)利潤也不影響應(yīng)納稅所得額?是不是錯(cuò)誤的,應(yīng)該是不影響會(huì)計(jì)利潤,但是要影響應(yīng)納稅所得額吧?比如無性資產(chǎn)資本化1000,10年攤銷,會(huì)計(jì)和稅法攤銷方法一樣,使用了2年,某年的利潤總額是500萬,這時(shí)的應(yīng)納稅所得額=500—1000/10*2*75%,在這里加計(jì)扣除是不是影響應(yīng)納稅所得額?
4、某企業(yè)資產(chǎn)總額在3000萬元以下,在職職工60人,預(yù)計(jì)當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤為308萬元,且沒有納稅調(diào)整項(xiàng)目,按現(xiàn)訂《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)按25%的稅率繳納企業(yè)所得稅,但若企業(yè)增加一筆10萬元的公益性捐贈(zèng)支出,則可以被認(rèn)定為小型微利企業(yè),請(qǐng)計(jì)算捐贈(zèng)前和捐贈(zèng)后的稅后凈利潤分別是多少?
4、某企業(yè)資產(chǎn)總額在3000萬元以下,在職職工60人,預(yù)計(jì)當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤為308萬元,且沒有納稅調(diào)整項(xiàng)目,按現(xiàn)訂《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)按25%的稅率繳納企業(yè)所得稅,但若企業(yè)增加一筆10萬元的公益性捐贈(zèng)支出,則可以被認(rèn)定為小型微利企業(yè),請(qǐng)計(jì)算捐贈(zèng)前和捐贈(zèng)后的稅后凈利潤分別是多少?以上是全部題目
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬