你好,同學。 要的,你這是跨年了要調(diào)整上年度的利潤的
老師好,請問勞務派遣公司,小企業(yè)會計準則,去年年底預估了成本,實際在今年發(fā)生支出,發(fā)票在匯算清繳前拿到了,這種情況還需要做納稅調(diào)增嗎
老師好,小企業(yè)會計準則,去年匯算清繳做了筆預估成本,借主營業(yè)務成本,貸其他應付款,匯算清繳結(jié)束后稅務要求我們調(diào)增去年的應納稅取得額,那我賬面不需要調(diào)整嗎?
老師好,請問去年有比成本預估了,業(yè)務發(fā)生在去年,發(fā)票是今年匯算清繳后才拿到,稅務要求我們調(diào)增了這筆成本,那補交的稅款我該怎么做呢,小企業(yè)會計準則的,要做進利潤分配未分配利潤嗎?
老師好!匯算清繳調(diào)增了業(yè)務招待費和貸款利息,需要補交所得稅,想問老師,補交的稅款在今年做會計分錄“借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅”,對嗎?執(zhí)行小企業(yè)會計準則
去年計提了700萬成本,去年開了200w成本發(fā)票,今年開了400w成本發(fā)票,我匯算清繳怎么調(diào)整比較好,如果做到去年直接改去年的賬,是不是要調(diào)增500萬成本。今年做未分配利潤可以只調(diào)增100萬成本,那我去年的利潤表和資產(chǎn)負債表是不是都要按100w調(diào)整后在做匯算清繳
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
小企業(yè)會計準則也要調(diào)整的嗎
是的,也是要調(diào)整的哈
不是說小企業(yè)會計準則補繳上一年度的稅費計入當期費用就可以了嗎?
小準則如果是以前年度的損益同樣是調(diào)整之前年度的利潤的。
那這樣做分錄對嗎,借:所得稅費用,貸:應交稅費,借應交稅費 貸銀行存款,借利潤分配-未分配利潤 貸所得稅費用
沒問題啊,你這是正常的分錄處理,計提 和結(jié)轉(zhuǎn) 的處理
老師,這樣資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系也不影響的吧
不會影響的,你這分錄不影響的
那按照一般企業(yè)會計準則來的話計入到以前年度損益調(diào)整了,這個報表勾稽關系就對不上了,是要調(diào)整相關科目的年初數(shù)嗎
是的,不用調(diào)整,你這報表關系 成立 的前提,是沒有以前年度損益調(diào)整沒有分配利潤
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)的那個分錄如果做成借所得稅,貸,本年利潤也可以嗎
一樣的,都不會影響的,本年利潤通常是本年的費用,你這是上年的j
那我不是要調(diào)整上年的利潤嗎,不是用到了利潤分配這個科目了嗎
你上面的科目不就是調(diào)整了未分配利潤上年利潤了,你還要處理什么呢