同學你好,分錄就如你所寫即可: 借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款
老師,我想問一下! 建筑施工企業(yè)員工掛證勞務費,員工是勞務公司開發(fā)票!分錄怎么寫 借:管理費用—勞務費 貸:銀行存款
老師,請問下,我是物業(yè)公司一般納稅人,現(xiàn)在公司員工都是簽勞務派遣合同,請問下發(fā)放員工工資社保的會計分錄怎么寫?社保,工資和勞務服務費是全部按月一次轉(zhuǎn)款給勞務公司的,公司是收到勞務發(fā)票做賬嗎:借,管理費用 勞務費 100000 應交稅費 貸,銀行存款? 請問分錄是不是這樣一筆處理就可以啦?
請問下我們有個勞務派遣的人員。我們支付給勞務派遣公司的分錄是怎么做的呢? 借:勞務費 貸:銀行存款 還是 借:職工薪酬 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
請教老師,建筑勞務公司,作為施工企業(yè)的勞務分包方,施工企業(yè)把一部分勞務費打到了施工企業(yè)設立的農(nóng)民工專戶里,再由此專戶給我公司員工發(fā)工資。老師我這邊做賬分錄要怎么寫?
公司有一個勞務派遣人員工資,所有工資轉(zhuǎn)到勞務公司發(fā)放。會計分錄怎么做?借:應付職工薪酬-工資;貸:勞務公司,借:勞務公司,貸:銀行存款?這樣對嗎?還有勞務人員的管理費進管理費科目嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。