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公司有一個勞務派遣人員工資,所有工資轉到勞務公司發(fā)放。會計分錄怎么做?借:應付職工薪酬-工資;貸:勞務公司,借:勞務公司,貸:銀行存款?這樣對嗎?還有勞務人員的管理費進管理費科目嗎?

2024-04-27 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-27 11:32

不用管那個的,直接憑勞務公司開當?shù)陌l(fā)票計入成本費用科目-勞務費

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快賬用戶7427 追問 2024-04-27 11:36

那就直接做生產(chǎn)成本,人工工資嗎?工資表明細需要做憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-27 11:38

直接根據(jù)發(fā)票計入生產(chǎn)成本-勞務費/人工費,也可以根據(jù)工資表計提 借:生產(chǎn)成本-勞務費/人工費 貸:應付賬款-暫估-勞務公司

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快賬用戶7427 追問 2024-04-27 11:47

另外付給勞務公司的管理費也一起這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-27 11:48

是的,管理費直接憑發(fā)票做賬就是,不需要計提

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不用管那個的,直接憑勞務公司開當?shù)陌l(fā)票計入成本費用科目-勞務費
2024-04-27
你好 勞務派遣那邊直接給你開勞務費是吧 不給你分開工資還是社保吧
2020-12-19
?你好;? ? ? ?你們跟這個人員有勞動合同嗎?? 這個個稅是哪個來報; 社保哪個買的??
2022-09-13
您好!對方給你開了發(fā)票不用通過應付職工薪酬做賬了。 借:主營業(yè)務成本-人工費 ?貸:銀行存款
2021-01-06
同學你好 不用通過應付職工薪酬 直接做你上面這個分錄 借:管理費用~勞務費 貸::銀行存款
2023-12-14
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