不用管那個的,直接憑勞務公司開當?shù)陌l(fā)票計入成本費用科目-勞務費
請問下我們有個勞務派遣的人員。我們支付給勞務派遣公司的分錄是怎么做的呢? 借:勞務費 貸:銀行存款 還是 借:職工薪酬 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
你好!勞務派遣人員工資的會計分錄,可以這樣寫嗎?還是說需要應付職工薪酬過渡? 借:管理費用~勞務費 貸::銀行存款
老師,請問下公司成立獨立工會,工會成員有在職人員2人, 其余5人事勞務派遣人員(工資是勞務派遣公司發(fā)放),這種情況下,計提工會經(jīng)費時候勞務派遣人員怎么計提,也是借管理費用-工會經(jīng)費 ,貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費嗎?
公司有一個勞務派遣人員工資,所有工資轉到勞務公司發(fā)放。會計分錄怎么做?借:應付職工薪酬-工資;貸:勞務公司,借:勞務公司,貸:銀行存款?這樣對嗎?還有勞務人員的管理費進管理費科目嗎?
老師,人力資源公司(勞務派遣行業(yè))給勞務派遣員工發(fā)工資,需要通過應付職工薪酬-工資 這個科目計提嗎?比如借:主營業(yè)務成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 還是直接借:主營業(yè)務成本-工資 貸:銀行存款?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
那就直接做生產(chǎn)成本,人工工資嗎?工資表明細需要做憑證嗎?
直接根據(jù)發(fā)票計入生產(chǎn)成本-勞務費/人工費,也可以根據(jù)工資表計提 借:生產(chǎn)成本-勞務費/人工費 貸:應付賬款-暫估-勞務公司
另外付給勞務公司的管理費也一起這樣做嗎?
是的,管理費直接憑發(fā)票做賬就是,不需要計提