你好!代開發(fā)票,當(dāng)時就已經(jīng)完稅了,把這筆收入入賬,把稅票也一起入賬就可以了
老師您好,我有一個個體戶的執(zhí)照,當(dāng)時上個季度是稅務(wù)局代開了28080元,然后錢也已經(jīng)當(dāng)場交了。 那個季度的財務(wù)報表全部我都填寫0了。然后現(xiàn)在發(fā)信息過來的話是需要更正一下,不然有涉稅風(fēng)險。老師,我需要去變更一些什么數(shù)據(jù)
老師您好,我的個體戶執(zhí)照之前一直都是0申報的,就是生產(chǎn)經(jīng)營每個季度有報收入交稅。這個季度代開了28000元的專票,這個賬我要怎么做呢,財務(wù)報表如何申報填寫
個體戶上個季度是查賬征收的,這個月開始已經(jīng)核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報,月銷售額定的是3萬,那如果我這個月只開了2萬的發(fā)票,需要交什么稅嗎?季度申報的時候要申報什么稅?如何申報呢?
老師,我自己的店是個個體戶,去年8月31號注冊的營業(yè)執(zhí)照,可是一直都沒有申報經(jīng)營所得,現(xiàn)在準(zhǔn)備做21年的個人所得稅匯算清繳,系統(tǒng)提示21年的經(jīng)營期間按季度申報,那是不是我在經(jīng)營期間的每個季度都要報稅呢?把之前的個稅按季度報完才能做匯算清繳是嗎?
你好,這是我們?nèi)ツ暌徽赇N售情況,麻煩問下去年第一季度申報的時候我們?nèi)亲鲝U以前年度的發(fā)票,所以是負(fù)數(shù),飯當(dāng)時稅務(wù)申報系統(tǒng)報不了顯示只能填0,就去大廳全部寫為0,但做賬我們?nèi)堪阉夏?,這樣一來我每個季度申報就有誤差了。實(shí)際每個季度開票是一個數(shù),但我做賬每個季度累計下來就把前面負(fù)數(shù)抵消填的最后季度銷售收入稅務(wù)局說不對。我該怎么弄
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧欁龅奶吡?,其?shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用