同學(xué),您好,預(yù)計(jì)凈殘值是企業(yè)自行估算的,凈值是原值減累計(jì)折舊。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下固定資產(chǎn),我在賬無(wú)憂需要重新錄入數(shù)據(jù)的嘛??這個(gè)固定資產(chǎn)沒(méi)有折舊完。中途接的賬!那個(gè)凈值跟預(yù)計(jì)凈殘值是怎么計(jì)算出來(lái)的?
老師,想請(qǐng)問(wèn)我們有固定資產(chǎn)要大改造,我現(xiàn)在要把這個(gè)固定資產(chǎn)先轉(zhuǎn)入在建。那么借在建工程也就是凈值,借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。原來(lái)計(jì)提折舊時(shí)候的殘值放哪里?還是不用考慮,謝謝老師!
老師,新建一家公司的賬套在填固定資產(chǎn)時(shí)該固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊的,留有預(yù)留凈殘值,在把固定資產(chǎn)新增后試算不平衡,因?yàn)樵?已計(jì)提的折舊=預(yù)留凈殘值沒(méi)有我都填了,但試算不平衡,就少一個(gè)凈殘值,怎么處理
我們有一批固定資產(chǎn),然后里面已經(jīng)有一些資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊完了,也沒(méi)有留下凈值,就是全部都計(jì)提折舊了,已經(jīng)折舊完了,也有一部分是沒(méi)有折舊完的,然后現(xiàn)公司產(chǎn)權(quán)變更重新評(píng)估,就是把原來(lái)已經(jīng)折舊完的資產(chǎn)又重新評(píng)估,變成有價(jià)值了,那我這個(gè)需要怎么入賬?
我們有一批固定資產(chǎn),然后里面已經(jīng)有一些資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊完了,也沒(méi)有留下凈值,就是全部都計(jì)提折舊了,已經(jīng)折舊完了,也有一部分是沒(méi)有折舊完的,然后現(xiàn)公司產(chǎn)權(quán)變更重新評(píng)估,就是把原來(lái)已經(jīng)折舊完的資產(chǎn)又重新評(píng)估,變成有價(jià)值了,那我這個(gè)需要怎么入賬?
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
錄入錯(cuò)了嘛,不會(huì)看
同學(xué),您好,看不清您的具體數(shù)字,但是填寫的內(nèi)容是沒(méi)有錯(cuò)的。
幫我看看這樣錄入是對(duì)的嘛,我不會(huì)看,對(duì)的做完到8月底,我從9月開始接的,現(xiàn)在錄入固定資產(chǎn)是這樣嘛
期初累計(jì)折舊是到幾月份的
9月份的話就是錄入8月份的數(shù)據(jù)對(duì)吧。那到8月的話累計(jì)折舊是計(jì)提了13個(gè)月了,應(yīng)該是11320.79
空調(diào)是選擇電子設(shè)備的嗎
是的。空調(diào)選擇電子設(shè)備可以的。
我這樣錄入正確嗎,沒(méi)有錄入過(guò)。
是正確的,只是您要核對(duì)下您的那個(gè)期初累計(jì)折舊數(shù)據(jù)有沒(méi)有搞錯(cuò)。
凈值我錄入跟對(duì)方的不一樣耶,有小數(shù)點(diǎn)差別
跟對(duì)方誰(shuí)的不一致?你是中途錄入固定資產(chǎn),你要按你錄入時(shí)賬上的固定資產(chǎn)凈值錄入
就是上面有顏色的是對(duì)方的。我錄入的是新的吧。
對(duì)方是誰(shuí)呢?您如果要和他一致,那就要按他的來(lái)填寫。你那個(gè)期初的累計(jì)折舊和他的不一致。
是系統(tǒng)生成的,沒(méi)辦法修改
我的期初跟她的一致的呀
32679.21,這不是一樣嘛
那你看下你的開始使用日期對(duì)不對(duì)。
對(duì)啊,就是19年7.31。我都填了叫你幫忙看看啊
填寫是正確的哈。同學(xué)。累計(jì)是13個(gè)月折舊。最初的圖片不太清楚,我看有點(diǎn)像14.不好意思
那就是這樣了。
是的。同學(xué)。是這樣填寫的。