同學你好 這個不是代收代付的,你應該做成限定性的哦 借銀行 貸限定性收入 借限定性支出 貸銀行存款
#提問# 我們公司是做跨境電商的,然后我們之前沒有做過退稅,近期打算做,也有了進出口權(quán), 但是我們沒有出柜子之前就支付了差不多二十萬的海運費,在公司賬上沒有收入,,,,目前只能先出一個柜子沖掉之前付的20萬部分海運費, 我們領(lǐng)導跟我說 這個柜子收入貨款要做 12萬多 能抵辦理退稅的是 6萬多 運費算4萬 本月人工工資申報了11萬 租金是1萬 她和我說工資按2萬算到這個柜子里的成本,,,,這樣的話 這個我本來申報了11萬的工資 ,就算2萬的人工工資到這個柜子里, 那多余的工資我是應該怎么做?
你好,私立幼兒園的伙食費麻煩問下怎么做賬,對外說代收代付,但是原則上是沒辦法做到收支一致的,比如,收入1萬,到支出的伙食費只有4000,然后廚房的水電1000和廚師的工資4000也記入支出項目,既收入1萬,支出:伙食費4000,水電1000,工資4000,余1000,那這樣怎么做賬
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預收賬款,聽取了一個財務朋友的建議,預收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
小規(guī)模納稅人建筑勞務公司 已預繳了1個點 可以開3個點的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應付職工薪酬貸方本年累計數(shù)填,但是如果2024年有補計提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計,導致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務,應該如何做財務分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補上。六月開始各人負責自己招進來的員工工資社保,食堂費用按照人頭各自負擔自己的部分。。 分完之后,需要做賬務處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務,匯算清繳收入是填勞務收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
包括水電和工資完整的要怎么做哈
計入業(yè)務活動成本就行了,工資食堂的計入限定性支出
科目有一個是限定性收入和支出嗎,能記入其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本嗎
不能,非營利組織的用自己的科目哦
自己設置一個一級科目嗎???一級科目的不是不能自己設置嗎
而且我們是私立的幼兒園,原則上是以盈利為主的
那你直接用其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本
嗯嗯,好的,我明天整理一下,完整的分錄發(fā)給你看下可以嗎老師
恩,你做出來發(fā)我我看下就行
好的,謝謝
不用客氣,到時候發(fā)過來就行
你好,還在嗎,老師,我昨天的分錄發(fā)給你看,你幫我看下是否有問題好嗎
在,你發(fā)過來我看下
7、8、9月份陸續(xù)收到開學學費,其中伙食費的分錄為: 假設7.8.9陸續(xù)收到的1個學期的伙食費金額為12萬(平均一個月400元/個) 借:銀行存款 12萬 ? 貨:預收帳款——伙食費 12萬 9月份伙食費產(chǎn)生時:(預收轉(zhuǎn)收入) 借:預收帳款——伙食費 24000 ? 貨:其他業(yè)務收入——伙食費24000 10月份收到9月份伙食費發(fā)票:(假設一個月支出10000元) 借:其他業(yè)務成本——伙食費 10000元 ? 貨:應付帳款——具體供應商? 10000元 10月份支付9月份伙食費用: 借:應付帳款——具體供應商10000元 ? 貨:銀行存款 10000元
因廚房的水電和員工工資計入伙食支出:(假設一個月是2000元)(發(fā)票步驟省略) 故廚房的水電:借:其他業(yè)務成本——水電 ?2000元 ????????????????? 貨:銀行存款 2000元 假設員工工資10000元:借:其他業(yè)務成本——工資 10000元 ???????????????????????? 貨:應付職工薪酬——工資? 10000元 ????????????????????? 借:應付職工薪酬——工資 10000元 ???????????????????????? 貨:銀行存款 10000元
這樣做就可以的哦,正確
嗯嗯,好的,非常感謝老師的解答,還有問下有些東西如果是走私賬,是不是只要有收據(jù)就可以,但萬一對方仍然開了公司的發(fā)票怎么處理,是不是開了發(fā)票就一定只能走公賬了
對, 2.有發(fā)票就要走公賬了
好,明白了,謝謝,還有以下幾個問題,一起問了可否,非常感謝 問題1:對方如果提供的是定額發(fā)票,走公賬的話,從我們的公賬上支出時是否一定得支付到對方的公賬,還是也可從我們的公賬上支付給對方的私賬??
最好是公對公付款的哦