沒有發(fā)票正常做賬 折舊不能抵扣 是的 可以抵扣
如果固定資產(chǎn)一直未入賬且找不到發(fā)票應(yīng)該如何處理呢?如果能找到發(fā)票直接按照原來的票入賬嗎?如果原來的票沒有抵扣 是否可以抵扣呢?
之前入賬的固定資產(chǎn),沒累計折舊,本來到現(xiàn)在應(yīng)該折舊完了,現(xiàn)在補(bǔ)做折舊一次性折舊出去,那么,如果是以前年度的折舊沒做怎么做賬,能所得稅前抵扣嗎?如果是今年沒有抵扣又如何做賬,能所得稅前抵扣嗎 如果不能所得稅前抵扣分別為什么
19年購入固定資產(chǎn),因為沒有收到發(fā)票所以未入賬,用友T3也沒有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在應(yīng)該如何處理,如果本月入固定資產(chǎn)是按照原值,還是按照折舊后的金額計算。
實物,公司購買了10臺車床,已經(jīng)開始使用生產(chǎn),但是發(fā)票還沒有開過來,可以入賬固定資產(chǎn)嗎,如果可以去應(yīng)該如何處理呢
老師,我剛進(jìn)一家公司,往年有40萬的費用沒有入賬,也已經(jīng)找不到發(fā)票原件了,如果不入這往來就一堆錯誤,如果是您,您會怎么處理呢?
核定征收的個體工商戶是不是隨時可以注銷?
24年增值稅沒有按收入報,收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,發(fā)票開具時間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個文件?稅務(wù)人員說有可能有個文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個老師上課的簽到表就等于說我們請一個專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個表格,就是課時還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì),原來的主要業(yè)務(wù)是代理國際海運(yùn),現(xiàn)在擴(kuò)展了一個海外倉代理業(yè)務(wù),就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務(wù)費,只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個資料,我做到成本沒問題的吧?
老師,供應(yīng)商寄來詢證函有兩頁,信息不符,我打印了一張我們的明細(xì)。那蓋騎縫章的時候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應(yīng)商兩頁蓋騎縫章
你好老師我想問下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會有借貸余額。如果是貸方其實就是預(yù)收,那報表資產(chǎn)表生成是重分類的,應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎?因為科目余額表就沒有預(yù)收賬款這個科目的,只不過是負(fù)債表自動重分類了。
公司可以幫股東關(guān)聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票吶?
請問老師,結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報表的第16欄次
第一 沒有發(fā)票 依然可以入賬 但是折舊不能稅前抵扣(繳納企業(yè)所得稅時要利潤中將已計提的折舊加回來嗎?) 第二如果有發(fā)票以前沒有抵扣那么就正常抵扣 第三 如果以前有發(fā)票但發(fā)票抵扣了 固定資產(chǎn)卻沒有入賬怎么處理
第三個發(fā)票怎么抵扣的 沒有做賬咋抵扣