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事業(yè)單位去年差旅費(fèi)多報(bào)銷了500,現(xiàn)在退回該怎么辦呢?我們一直就是財(cái)政撥款,零余額賬戶沒有庫存現(xiàn)金和銀行存款,這個(gè)怎么弄什么比較好呢?

2020-10-28 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-28 21:02

你好,同學(xué)。 多報(bào)銷人,我現(xiàn)在退回 借,銀行存款 貸,以前年度盈余調(diào)整 借,零余額賬戶用款額度 貸,資金結(jié)存

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快賬用戶4231 追問 2020-10-28 21:10

退回來的是現(xiàn)金,怎么弄???

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齊紅老師 解答 2020-10-28 21:15

那就是借庫存現(xiàn)金就可以了的 借,庫存現(xiàn)金 貸,以前年度盈余調(diào)整

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快賬用戶4231 追問 2020-10-28 21:21

那影響決算嗎?因?yàn)槲覀円恢本蜎]有庫存現(xiàn)金和銀行存款。

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齊紅老師 解答 2020-10-28 21:30

決算 ,是按你實(shí)際收支來處理的,你這之前支付的,就是在上期決算 中扣除了的喲 本期不受影響的

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快賬用戶4231 追問 2020-10-28 21:39

那這500怎么辦,退回現(xiàn)金嗎?這個(gè)現(xiàn)金能往出支嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 21:40

你這可退現(xiàn)金,可退賬上,這不影響的

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快賬用戶4231 追問 2020-10-28 21:44

不影響決算嗎,決算收支用加這個(gè)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 21:46

不影響去年的決算 ,去年已經(jīng)按實(shí)際支付的處理了。 今年你這是減少這個(gè)支出 作為今年決算 數(shù)據(jù)的

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快賬用戶4231 追問 2020-10-28 22:05

今年決算是不是得把這筆錢算上?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 22:09

是的,今年決算 就要把這筆算上的

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快賬用戶4231 追問 2020-10-29 19:22

我這個(gè)錢也可以直接支出去是嗎 支的時(shí)候會計(jì)分錄怎么弄呢

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齊紅老師 解答 2020-10-29 19:30

可以的,這不影響,你這正常按支出處理就是了的

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你好,同學(xué)。 多報(bào)銷人,我現(xiàn)在退回 借,銀行存款 貸,以前年度盈余調(diào)整 借,零余額賬戶用款額度 貸,資金結(jié)存
2020-10-28
今年的賬務(wù)處理: 1.將去年購買的設(shè)備退回,并從零余額賬戶中退款給財(cái)政金庫: 財(cái)務(wù)會計(jì):借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 預(yù)算會計(jì):借:事業(yè)支出—財(cái)政項(xiàng)目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字) 1.將退款重新下達(dá)項(xiàng)目資金,重新支付設(shè)備款項(xiàng): 財(cái)務(wù)會計(jì):借:零余額賬戶用款額度 貸:財(cái)政撥款收入 借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計(jì):借:資金結(jié)存—零余額 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 借:事業(yè)支出—財(cái)政項(xiàng)目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 去年賬務(wù)調(diào)整: 由于去年的賬務(wù)處理存在錯(cuò)誤,需要進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整方式如下: 1.對于財(cái)務(wù)會計(jì)的調(diào)整:借:零余額賬戶用款額度(紅字)貸:財(cái)政撥款收入(紅字)借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 2.對于預(yù)算會計(jì)的調(diào)整:借:資金結(jié)存—零余額(紅字)貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入(紅字)借:事業(yè)支出—財(cái)政項(xiàng)目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字)
2023-12-28
1.核對8001資金結(jié)存的明細(xì):仔細(xì)核對您記錄的所有涉及8001資金結(jié)存的交易,確保沒有遺漏或錯(cuò)誤地記錄借貸方。特別是那些與“基本工資”相關(guān)的記錄,要特別注意是否每筆交易的借方和貸方都正確配對了。 2.與財(cái)政部門溝通:由于“基本工資”的指標(biāo)和財(cái)政相關(guān),與財(cái)政部門溝通,了解關(guān)于“基本工資”指標(biāo)的具體規(guī)定和撥款情況,確保所有的指標(biāo)都已經(jīng)正確地入賬。 3.審查銀行對賬單和銀行存款科目:重新核對每個(gè)月的銀行對賬單和銀行存款科目的明細(xì),確保每筆交易都已正確記錄和匹配。特別注意那些與“基本工資”相關(guān)的交易,看看是否都已正確歸類和記賬。 4.查看相關(guān)的原始憑證和單據(jù):有時(shí)候,紙質(zhì)或電子的原始憑證或單據(jù)能幫助您找到一些賬目不匹配的原因。例如,查看工資單、銀行回單等,確保所有的交易都有完整的記錄和憑證。
2023-12-28
我覺得老板的意見可以采納,寫個(gè)憑證調(diào)好,讓他們簽字。之前的你不管,之后的你負(fù)責(zé)。
2020-09-24
同學(xué)你好,財(cái)務(wù)會計(jì)銀行存款和預(yù)算會計(jì)資金結(jié)存不一樣屬于正?,F(xiàn)象
2021-12-23
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