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老師,某家公司出售無形資產(chǎn),免交增值稅,已開具發(fā)票,這種情況下,如何做賬務處理

2020-10-28 18:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-28 18:42

借:銀行存款(按實際收到的金額) 累計攤銷(按已計提的累計攤銷) 無形資產(chǎn)減值準備(按已計提的減值準備) 資產(chǎn)處置損益 貸:無形資產(chǎn)(按無形資產(chǎn)賬面余額) 應交稅費 資產(chǎn)處置損益

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齊紅老師 解答 2020-10-28 18:42

借:銀行存款(按實際收到的金額) 累計攤銷(按已計提的累計攤銷) 無形資產(chǎn)減值準備(按已計提的減值準備) 資產(chǎn)處置損益 貸:無形資產(chǎn)(按無形資產(chǎn)賬面余額) 資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶9351 追問 2020-10-28 18:44

老師,這是銷售后取得收入的分錄,那開具發(fā)票的分錄應該是怎么樣的?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 18:44

你好,你開了發(fā)票和銷售出去是一樣的。

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快賬用戶9351 追問 2020-10-28 18:45

好的,明白謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-28 18:46

不用客氣的,工作愉快。

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借:銀行存款(按實際收到的金額) 累計攤銷(按已計提的累計攤銷) 無形資產(chǎn)減值準備(按已計提的減值準備) 資產(chǎn)處置損益 貸:無形資產(chǎn)(按無形資產(chǎn)賬面余額) 應交稅費 資產(chǎn)處置損益
2020-10-28
可以攤銷,只是不能稅前扣除
2024-11-13
你好,借應收帳款負數(shù) 貸利潤分配負數(shù), 應交稅費負數(shù), 借應收賬款貸利潤分配應交稅費。
2021-04-01
您好,是需要開發(fā)票,類似先銷售后投資。
2020-10-23
你好 1. 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 -無票收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 2; 借營業(yè)外收入 貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款 。 金額小直接這樣來做
2021-04-09
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