借:銀行存款(按實際收到的金額) 累計攤銷(按已計提的累計攤銷) 無形資產(chǎn)減值準備(按已計提的減值準備) 資產(chǎn)處置損益 貸:無形資產(chǎn)(按無形資產(chǎn)賬面余額) 應交稅費 資產(chǎn)處置損益
老師,某家公司出售無形資產(chǎn),免交增值稅,已開具發(fā)票,這種情況下,如何做賬務處理
購進原材料 取到專票 發(fā)票已經(jīng)認證 但是公司未發(fā)生銷售 所以產(chǎn)生認證待抵扣 像這種情況應該如何做賬務處理和增值稅申報
請教一下您,線上店鋪的收入因消費者都是個人,無法開具發(fā)票,這種情況該如何做賬務處理、申報納稅呢(公司只做一套賬,所有業(yè)務往來都開具發(fā)票)
我公司是軟件公司,現(xiàn)在轉讓公司的軟件著作權和發(fā)明專利的所有權,能適用技術轉讓免增值稅的政策嗎?我公司要如何開具發(fā)票,開具內容是技術轉讓還是無形資產(chǎn)呢?對方公司收到發(fā)票后如果要做為無形資產(chǎn)賬務處理可以嗎?
老師,我公司接受無形資產(chǎn)投資,已經(jīng)出評估報告,無形資產(chǎn)已經(jīng)轉到我公司名下,賬務處理只做了接受無形資產(chǎn)投資 借:無形資產(chǎn) 貸:實收資本。但是未收到發(fā)票,這種情況下,無形資產(chǎn)能不能攤銷?
老師,五金商貿公司品種太多,如果按大類設置明細科目,那下成本時該怎么下
老師,公司給對方單位開借款掛賬的利息,科目要怎么做呢,請老師指教!
去年底支付了12萬的房租,每月1萬(去年12月到今年5月),當時已經(jīng)做了憑證,借管理費用貸銀行存款,現(xiàn)在財務說跨年了,要按納稅調增,并且把支付的屬于今年的房租作為待攤費用處理,每月攤銷,老師,完整的會計分錄應該怎么做
老師,我在做類似清算呢,無收入只有費用。我想問費用總數(shù)中,工資和社保應該怎樣取數(shù)。工資按應發(fā)工資數(shù)還是扣除個人社保個稅后的實發(fā)數(shù)呢,還是應發(fā)數(shù)。社保是單位部分,還是單位部分個人部分的總數(shù)。
第六題為什么要加1??? 現(xiàn)值指數(shù)的公式:現(xiàn)金流量的現(xiàn)值/原始投資額的現(xiàn)值 因為凈現(xiàn)值加1?
出口退稅的報關單境外收貨人是亞馬遜可以申請退稅嗎
物業(yè)發(fā)票和實際的辦公地址不一致有用嗎?
企業(yè)6月要做減資,是先做工商年報還是先減資辦完營業(yè)執(zhí)照再做工商年報?
老師好:中科吉安生態(tài)環(huán)境研究院的會計制度用哪個好,每個項目的支出應該掛哪個科目后再結轉。如按審計分設備費、材料費、測試化驗加工及計算分析費、燃料動力費、差旅費、會議費、國際合作與交流費、出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權事務費、勞務費、專家咨詢費等直接費用,以及間接費用如日常水、電、氣、暖消耗等,是都掛在研發(fā)支出下設二級項目名稱下三級科目還是直接掛管理費用-項目名稱-科目
請問老師,開個代理記賬公司需要怎么條件?什么流程?
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借:銀行存款(按實際收到的金額) 累計攤銷(按已計提的累計攤銷) 無形資產(chǎn)減值準備(按已計提的減值準備) 資產(chǎn)處置損益 貸:無形資產(chǎn)(按無形資產(chǎn)賬面余額) 資產(chǎn)處置損益
老師,這是銷售后取得收入的分錄,那開具發(fā)票的分錄應該是怎么樣的?
你好,你開了發(fā)票和銷售出去是一樣的。
好的,明白謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。