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購進(jìn)原材料 取到專票 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證 但是公司未發(fā)生銷售 所以產(chǎn)生認(rèn)證待抵扣 像這種情況應(yīng)該如何做賬務(wù)處理和增值稅申報(bào)

2021-03-15 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-15 13:18

同學(xué)你好,這個(gè)會形成期末留抵稅額,沒有抵扣的增值稅是在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中;

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快賬用戶1783 追問 2021-03-15 14:24

老師會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2021-03-15 14:35

同學(xué)你好 借,原材料 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款等;

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快賬用戶1783 追問 2021-03-15 14:55

老師 為什么不這樣做 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行貸款

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齊紅老師 解答 2021-03-15 14:57

同學(xué)你好,因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額;待抵扣進(jìn)項(xiàng)是原來固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)分兩年抵扣時(shí)用的,現(xiàn)在是不用的;

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快賬用戶1783 追問 2021-03-15 15:04

老師那我會計(jì)分錄做錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2021-03-15 15:06

同學(xué)你好,是的,應(yīng)是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額中;

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快賬用戶1783 追問 2021-03-15 15:41

那跟增值稅申報(bào)表不一致

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快賬用戶1783 追問 2021-03-15 15:41

增值稅申報(bào)表 有后期留抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2021-03-15 15:48

同學(xué)你好,增值稅申報(bào)表 有后期留抵扣進(jìn)項(xiàng)稅——這個(gè)留抵稅在賬上體現(xiàn)為進(jìn)項(xiàng)稅額的余額;

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快賬用戶1783 追問 2021-03-15 16:06

老師如果查詢前期是否有留扣抵 這樣不好查詢

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齊紅老師 解答 2021-03-15 16:53

同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)稅額的余額就是前期的留抵稅額

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快賬用戶1783 追問 2021-03-15 17:00

老師后期有銷項(xiàng) 前期有留抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 那應(yīng)該如何做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2021-03-15 22:36

同學(xué)你好,可以用銷項(xiàng)抵減進(jìn)項(xiàng) 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

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同學(xué)你好,這個(gè)會形成期末留抵稅額,沒有抵扣的增值稅是在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中;
2021-03-15
你好,六月份你修改了之后,和你申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表就不一致了,建議你直接做到七月份就可以了。
2023-08-01
你好? 沒有認(rèn)證就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去核算。 到時(shí) 有銷項(xiàng)稅了。 你在把待認(rèn)證 轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅去 ;? ? ?你這個(gè)? ?你做借費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? 這個(gè)就是轉(zhuǎn)出分錄? ??
2021-04-20
你現(xiàn)在是什么問題?需要計(jì)算要交的增值稅嗎?
2021-09-24
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