你好,是可以這樣操作的。
您好,老師!目前單位從采購(gòu)方開來一張發(fā)票提請(qǐng)付款,這個(gè)發(fā)票是本月開具的??墒遣少?gòu)對(duì)應(yīng)的合同是19年底簽的,而且采購(gòu)合同上寫的軟件服務(wù)期卻是18年6月到19年9月底。也就是這個(gè)當(dāng)月開具的發(fā)票對(duì)應(yīng)的服務(wù)是18年到19年的服務(wù)。涉及金額很大,這種情況財(cái)務(wù)該如何處理,目前這個(gè)問題很棘手。上面領(lǐng)導(dǎo)意思錢肯定得付!可是我作為財(cái)務(wù)應(yīng)該給出什么意見 能讓付錢的情況下還不影響18 19年的損益。因?yàn)榘凑瘴业睦斫?,這個(gè)可能需要改之前年度的損益??墒怯行┤苏f發(fā)票是今年開的 ,就算今年的成本。 (我們單位承接的這個(gè)服務(wù)是政府的,然后分包給別人一部分,之前都是先交付才簽合同,政府跟我們簽的合同是19年底,所以我們跟分包商也只能簽19年底。但是活是18年干的)
老師,你好,我們公司去年6月份給一個(gè)國(guó)企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)貨已經(jīng)提供給對(duì)方了,由于對(duì)方人事變動(dòng),采購(gòu)一直沒有把發(fā)票交給公司財(cái)務(wù),所以對(duì)方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會(huì)付給我們,現(xiàn)在采購(gòu)離職,一直無法聯(lián)系到采購(gòu),所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到,這筆業(yè)務(wù),我們當(dāng)時(shí)是做了正常的銷售處理了,現(xiàn)在這個(gè)情況我們?cè)撛趺唇鉀Q對(duì)于我們更合適。
老師您好,單位采購(gòu)去買菜人家一個(gè)月開一次票,每次支付都是采購(gòu)墊錢的,單位也沒有備用金,月底菜店拿回來的票開的公司名稱,銷售人是菜店,這個(gè)錢直接打給采購(gòu),合規(guī)嗎?,
我們公司是剛剛注冊(cè)的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個(gè)問題咨詢一下。 1.公對(duì)公采購(gòu) ,有發(fā)票,我直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請(qǐng)表還是費(fèi)用報(bào)銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購(gòu),費(fèi)用報(bào)銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購(gòu),有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單嗎? 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請(qǐng)單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個(gè)人賬戶上使用嗎? 6.出納去購(gòu)買的辦公用品,填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí) 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請(qǐng)老師分項(xiàng)一樣解答指導(dǎo),謝謝
老師好,每個(gè)門店都有阿姨煮飯,但是阿姨在采購(gòu)時(shí)沒辦法取得發(fā)票,我想通過發(fā)放餐補(bǔ)跟工資薪金一起申報(bào)個(gè)稅,把每月買菜買米的款分?jǐn)偟矫總€(gè)人頭上,做個(gè)餐補(bǔ)簽收單,錢是從老板私戶出,工資發(fā)放時(shí)餐補(bǔ)我掛其他應(yīng)付款_老板,這個(gè)辦法行得通嗎?不這樣做每月少一萬多的費(fèi)用。
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
我們金額很大一次接近八萬
不需要附什么材料嗎
發(fā)票購(gòu)買方我們公司,銷售方菜店
那這樣的話,每個(gè)月長(zhǎng)期會(huì)不會(huì)被誤會(huì)虛開發(fā)票
你每次買貨物不是有入庫(kù)單嗎?只要不開專票的話問題不大。
老師您好我們是幼兒園,我們是私人幼兒園有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年初收的學(xué)費(fèi)伙食費(fèi)一次性已經(jīng)全部確認(rèn)收入了,但是沒想到疫情鬧得,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了利潤(rùn),現(xiàn)在退費(fèi)該怎么做分錄
你好,沖減你的無票收入吧,之前你們開發(fā)票了嗎?
老師,我們之前收費(fèi),給家長(zhǎng)開的都是收據(jù),我們不開發(fā)票,
你好那就沖減之前的無票收入。
分錄怎么做
你好!原收入分錄紅字沖回就可以了。
老師,我也是中途接的賬本,有一筆收入沒入賬收到私卡里,但是現(xiàn)在要退費(fèi)從公賬退費(fèi),是沖減未分配利潤(rùn)嗎
你好!外賬還是內(nèi)賬?
內(nèi)賬外賬都要做
我們有兩套賬
你好,內(nèi)賬的話可以這樣處理,外賬的話一般是按營(yíng)業(yè)外收入處理。可以先記錄預(yù)收賬款?;蛘呤瞧渌麘?yīng)付款。
那您就告訴我這次未入賬的收入我該怎么做退費(fèi)呢,內(nèi)賬操作具體分錄
我支出銀行存款減少了
你好,這是一筆收入哪里產(chǎn)生的退款呢?
我中途接的內(nèi)賬,我們幼兒園私立有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,用的小企業(yè)制度我們收費(fèi)不開發(fā)票全是收據(jù),疫情前收了一筆錢沒進(jìn)公賬。進(jìn)入老板私卡里花了,現(xiàn)在進(jìn)私卡這筆錢要退費(fèi),我從公賬退借方?jīng)_減什么
你好!你們是支出方計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀存嗎
你好,是的,你們不是支出方嗎?或者記錄你們老板名下的其他應(yīng)收款。