?你好;? ?門店的 阿姨 是與公司什么合同的;這樣好判斷? ?
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預收賬款,聽取了一個財務朋友的建議,預收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師好,每個門店都有阿姨煮飯,但是阿姨在采購時沒辦法取得發(fā)票,我想通過發(fā)放餐補跟工資薪金一起申報個稅,把每月買菜買米的款分攤到每個人頭上,做個餐補簽收單,錢是從老板私戶出,工資發(fā)放時餐補我掛其他應付款_老板,這個辦法行得通嗎?不這樣做每月少一萬多的費用。
想請教一下老師,公司是按收取各個門店的銷售收入的百分之五的管理費來開票,作為公司收入,雇傭了客服為各個門店網(wǎng)上直播銷售,門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時,各個門店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費,客服工資后再全部返還給各個門店,我想問,這種我是只確認扣除的管理費為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報?返還給各個門店的全部做其他應付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個月收到的管理費不超過500萬,就沒有增值稅,只要申報所得稅,申報各個客服工資薪金收入,對嗎?所得稅,每個月100萬以下就是2.5%的稅率,對嗎?
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
獨資企業(yè)需要往回開進項票嗎?
老師,請問股東的朋友轉錢進公司,讓公司代付款,內(nèi)賬這筆收付款要怎樣入賬,收款要開什么單,需要掛應付嗎,代付款要開什么單,怎么備注合適
代理理論:代理收益怎么理解?
請幫忙歸納下,NPV,ANCF,PI,IRR,什么情況下的項目用哪種方式合適。
老師好,提供上游和下游前五大客戶合同發(fā)票,一般情況下怎么提供,每次的合同發(fā)票都要提供還是抽上幾個合同發(fā)票
老師,請問股東的朋友轉錢進公司,讓公司代付款,內(nèi)賬這筆收付款要怎樣入賬,收款要開什么單,需要掛應付嗎,代付款要開什么單,歸集什么科目,能指點財務軟件的處理步驟
老師好,出納登記銀行存款明細賬是付款后登記,還是依據(jù)會計的記賬憑證登記,有點混淆了,請幫忙解釋一下
庫存商品報廢怎么賬務處理?
老師 在制定總體審計策略時,應當評價是否需要針對內(nèi)部控制的有效性獲取審計證據(jù),這句話對還是錯
這個月的應付職工薪酬科目借方發(fā)生額是50萬,那么我在申報個人所得稅的時候。也是50萬對嗎?
都是公司請員工,也是正常支付工資,但是沒有簽勞動合同
?你好 ;? 那補合同 哈; 買社保 ;報工資薪金個稅的??
阿姨的合同如果需要簽我們可以隨時補的,每月的工資也正常申報個稅
?你好;? ? ?是的;? 那就正常報即可? ?哈; 買社保 ;報工資薪金個稅的??
那我以上想咨詢的辦法行得通嗎
?你好 ;? ?是的;? 這個是 可以哈;? ??
好的,謝謝解答
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??