同學你好 是的,原分錄負數(shù)就行了
請問老師,如果上個月的工資計提和發(fā)放數(shù)據(jù)有誤,這個月要紅沖重新做,是不是分錄不變,數(shù)據(jù)做負數(shù)就可以了?
老師 請教下 上個月給客服開的發(fā)票開錯了 這個月把上個月 發(fā)票沖紅 開了負數(shù)發(fā)票 然后又開了個正數(shù)發(fā)票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄 一負數(shù)與一正數(shù)一樣的金額,只是規(guī)格型號開錯了 所以沖紅重開了
這月紅沖上月發(fā)票,是不是得把客戶手上第二聯(lián)拿回來和當月負數(shù)發(fā)票放一起做一筆紅沖分錄,當月重新開具的正數(shù)發(fā)票就正常做賬務處理?這個發(fā)票怎么發(fā),有點不清楚
老師,這個月發(fā)現(xiàn)上個月計提社保數(shù)據(jù)不對,可以這個做更正分錄,然后重新做正確的計提和發(fā)放?
老師,上個月計提的工資,我這個月負數(shù)沖掉了,那我這個月做8月工資發(fā)放的時候怎么做分錄,我思路是按照截圖去做發(fā)現(xiàn)不對,
老師小規(guī)模季末不需要將應交增值稅結轉到未交增值稅吧,就只計提附加稅就可以嗎
個體戶開了普通發(fā)票要做賬不?
老師,我平時做的賬單位和個人都計入了管理費用~社保費,因為就三四個人想著都是自己承擔就沒分開,現(xiàn)在是不是得調(diào)賬?具體怎么填麻煩老師指點一下?
老師,稅務給出的這三個行為提醒是什么意思?尤其第三個不理解
老師,超市所有進貨都需要發(fā)票嗎? 水果蔬菜,海鮮這類基本都沒有怎么辦
老師,圈出來的這是咋算的
老師 我在本年3月計提了企業(yè)所得稅8500,在這個月才發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在怎么調(diào)回來
老師,公司投標,支付投標費時,是在一個平臺支付的,收款賬戶也是平臺賬號,但是票是招標單位開的,這需要怎么處理
老師,你好,請問一下,我們公司沒有簽訂買賣合同,我應該按那個金額報印花稅了
老師您好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一筆出口的報關費專票我們抵扣了,后續(xù)我們沒有內(nèi)銷,沒辦法抵扣,請問我期末留抵要怎么處理,可以進項轉出嗎?
發(fā)放紅沖也是一樣嗎?
還是要貸:銀行存款?(正數(shù))
不對,是借:銀行存款(正數(shù))?
借銀行存款正數(shù)就行了