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請(qǐng)問老師,如果上個(gè)月的工資計(jì)提和發(fā)放數(shù)據(jù)有誤,這個(gè)月要紅沖重新做,是不是分錄不變,數(shù)據(jù)做負(fù)數(shù)就可以了?

2020-10-28 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-28 08:49

同學(xué)你好 是的,原分錄負(fù)數(shù)就行了

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快賬用戶4138 追問 2020-10-28 08:50

發(fā)放紅沖也是一樣嗎?

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快賬用戶4138 追問 2020-10-28 08:51

還是要貸:銀行存款?(正數(shù))

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快賬用戶4138 追問 2020-10-28 08:52

不對(duì),是借:銀行存款(正數(shù))?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 08:55

借銀行存款正數(shù)就行了

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同學(xué)你好 是的,原分錄負(fù)數(shù)就行了
2020-10-28
您好 這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月計(jì)提社保數(shù)據(jù)不對(duì),可以這個(gè)月做更正分錄,然后重新做正確的計(jì)提和發(fā)放
2022-08-07
做一筆相同的分錄負(fù)數(shù)就可以。
2024-10-17
你好,之前的藍(lán)字發(fā)票,客戶單位有入賬核算嗎??
2022-01-20
可以的,借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù),然后再重新做,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。
2023-10-09
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