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我公司是一般納稅人,主要做節(jié)能服務(wù)的,我們是增值稅和一般納稅人都免,但是我們會(huì)購(gòu)進(jìn)一些機(jī)器,我們購(gòu)買機(jī)器的廠家給我們開的是增值稅專用發(fā)票,意味著我們多出13%的稅點(diǎn),那這個(gè)稅如何做退稅

2020-10-27 19:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-27 19:22

同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣就可以 不能退稅

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快賬用戶7128 追問(wèn) 2020-10-27 19:23

那我買東西多花的這部分稅錢怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-10-27 19:33

計(jì)入成本 在所得稅前扣除

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快賬用戶7128 追問(wèn) 2020-10-27 19:44

不用做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-27 19:48

你不是增值稅都免嗎

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同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣就可以 不能退稅
2020-10-27
同學(xué)你好 進(jìn)口增值稅出口了可以退稅內(nèi)銷可以抵扣
2021-12-01
您好,我們的情況成立一般人是不明智的,因?yàn)槲覀內(nèi)〔坏竭M(jìn)項(xiàng),稅率又高,成立小規(guī)模只有3%,一般人是13%。完全按稅法來(lái),我們虧大了,銷售全交增值稅,成本還沒有,就只有員工工資,房租,水電,銷售成本沒有,交5%所得稅(目前有優(yōu)惠,小微企業(yè)300萬(wàn)內(nèi)所得額)。
2023-11-07
你好,是的,是這樣的
2023-01-13
你好首先要知道這個(gè)是用在什么地方的,如果用在你們運(yùn)貨的車上的那么可以借銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款等
2021-06-04
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