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老師,你好!我們公司是一般納稅人,買了汽車開回增值稅專用發(fā)票,我們公司的進(jìn)項(xiàng)比較多,購買的汽車不想抵扣,我該如何做賬?

2020-10-26 19:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-26 19:11

同學(xué),你好。直接計(jì)入固定資產(chǎn)就行

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快賬用戶4847 追問 2020-10-27 09:16

借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款到時(shí)勾選不抵扣就可以了吧?

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快賬用戶4847 追問 2020-10-27 09:19

車輛購置稅如何做賬?

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齊紅老師 解答 2020-10-27 12:57

嗯是的哈同學(xué),勾選不抵扣

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齊紅老師 解答 2020-10-27 12:57

一樣并入資產(chǎn)成本

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同學(xué),你好。直接計(jì)入固定資產(chǎn)就行
2020-10-26
您好 購買固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅 可以在單位結(jié)束經(jīng)營前抵扣的 是申請一般納稅人比較合適
2022-07-16
可以的, 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅開機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票就可以抵的
2022-05-27
認(rèn)證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車的機(jī)動車專用發(fā)票,需要先對這張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。在認(rèn)證平臺上,將整張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證操作,這是確保發(fā)票信息能夠正常進(jìn)入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認(rèn)證后的發(fā)票信息會包含可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額等相關(guān)數(shù)據(jù)。 填寫增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報(bào)表附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中,先將整張發(fā)票認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在?“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”?欄次。 對于未銷售的?4?輛車對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。計(jì)算未銷售車輛對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以通過發(fā)票上的稅額按車輛數(shù)量比例進(jìn)行劃分。例如,假設(shè)整張發(fā)票稅額為?50000?元,5?輛車平均分?jǐn)偠愵~,每輛車對應(yīng)的稅額為?10000?元。那么對于未銷售的?4?輛車,需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為?40000?元,在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項(xiàng)目用”(這里假設(shè)未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫?40000?元。 正常申報(bào)已銷售車輛部分的進(jìn)項(xiàng)稅額: 已銷售的?1?輛車對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額?10000?元,按照正常的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)流程,在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)可以進(jìn)行抵扣。這部分進(jìn)項(xiàng)稅額會參與到增值稅一般納稅人申報(bào)表主表的?“進(jìn)項(xiàng)稅額”?欄目的計(jì)算中,從而減少當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2024-12-05
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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