同學(xué)你好 未分配利潤=期初金額%2B本年的發(fā)生額
老師,資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào):未分配利潤是本年期末余額+年初數(shù)嗎,我一直都是這樣報(bào)的,剛稅務(wù)局打電話說要填寫累計(jì)數(shù)讓改一下,我要怎么調(diào)整?
請教老師,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤,根據(jù)這個(gè)公式是不是財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)就不一定等于期初未分配利潤+本年累計(jì)凈利潤這個(gè)勾稽關(guān)系是嗎?
老師,你好,我根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填列的余額表怎么一直顯示試算不平衡呢?余額表的本年利潤我是填的利潤變的本年累計(jì)收入數(shù),未分配利潤填的是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初數(shù),試算就是不平衡
老師企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了稅款,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額不等于年初數(shù)加利潤表的未分配利潤累計(jì)數(shù)需要怎么調(diào)整一下
老師,我想了解一下,本年的資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”年初余額是否恒等于上一年資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”期末余額?因?yàn)?,現(xiàn)在涉及要調(diào)2019年的報(bào)表,要調(diào)未分配利潤的數(shù)據(jù)。但是,調(diào)了以后,未分配利潤數(shù)據(jù)就跟下一年的年初余額不一樣了。是否,調(diào)了一年,后面的每一年的報(bào)表都要調(diào)?不然,報(bào)表就會一直不平?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,該怎么調(diào)整過來呢?
你的財(cái)務(wù)報(bào)表不是軟件計(jì)算出來的嗎 軟件出來的都是正確的