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老師,稅控盤抵扣稅款應該怎么做分錄?

2020-10-27 15:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-27 15:03

你好 借應交稅費 貸管理費用?

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你好 借應交稅費 貸管理費用?
2020-10-27
借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2021-06-02
你好 借:管理費用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 抵減增值稅應納稅額時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2021-01-27
借應交稅費應交增值稅、減免稅款、借管理費用、辦公費負數(shù)
2023-05-06
您好,你們是一般納稅人嗎平時結轉增值稅的會計分錄怎么做的
2022-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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