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老師,勞務公司差額開票的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減是直接跟成本一起沖銷應付職工薪酬嗎?

2020-10-27 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-27 14:45

你好,沒有的,這個是營改增試點期間使用的 科目

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快賬用戶5176 追問 2020-10-27 14:51

那勞務費發(fā)票的差額開票的稅金抵減應該入到哪里?

那勞務費發(fā)票的差額開票的稅金抵減應該入到哪里?
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齊紅老師 解答 2020-10-27 14:54

借;應收賬款?等科目???貸;主營業(yè)務收入??應交稅費-應交增值稅? 借;主營業(yè)務成本??應交稅費——應交增值稅??貸;銀行存款等科目

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你好,沒有的,這個是營改增試點期間使用的 科目
2020-10-27
同學你好 你們是差額納稅的吧
2020-10-10
學員你好,做一筆紅字分錄 借 主營業(yè)務成本勞務成本 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額抵減 貸 應付職工薪酬 再做一筆調(diào)整分錄 借 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額抵減 貸:主營業(yè)務成本
2020-12-31
同學你好 這樣就可以的哦
2021-06-11
?你好 ; 不對哦 。 借管理費用- 福利費; 進項稅貸? 應付職工薪酬-福利費;? 借? ?應付職工薪酬-福利費; 貸銀行存款 。 結轉(zhuǎn)做 :借管理費用-福利費貸進項稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結轉(zhuǎn)分錄的 ;? ? ? ?借銷項稅? ? ? ; 進項稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進項稅? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? 結轉(zhuǎn) :?借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅? ;次月繳納 借??應交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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